Dataset AVCP 2020
Pubblicazione gare (Avcp) | ||||||||||||
Anno | CIG | Oggetto | Tipo agg. | Descrizione | Part.1 C.F. | Part.1 Denominazione | Agg. Netto | Agg. Lordo | Lav. Inizio | Lav. Fine | Liq. Netto | Liq. Lordo |
2012 | 47559405D7 | Acquisto materiale di pulizia – mand. n° 04+14+15+16 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1239910357 | PALUAN ARRIGO | 1154,98 | 0 | 03/12/12 | 28/02/13 | 1154,98 | 1397,53 |
2012 | 4797130CE5 | Acquisto carta per fotociatore – Mand. N°76+77+78+79+80 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | 946,2 | 0 | 14/12/12 | 02/05/13 | 946,2 | 1144,9 |
2012 | 48208762B8 | Richiesta carta per fotocopie scuola media | 23 | Affid. diretto | 500 | 0 | 28/12/12 | 31/01/14 | 0 | 0 | ||
2013 | 4764583246 | Acquisto urgente di n. 2 cartucce per fax di segreteria +x pc x sc. media + mand 17+19+7+9 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | 500,64 | 0 | 31/01/13 | 15/05/13 | 500,64 | 324,28 |
2013 | 4812056A39 | Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria – Mandato n° 93+94+8 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 132,41 | 0 | 19/12/12 | 15/05/13 | 132,41 | 160,22 |
2013 | 4,82E+08 | Acquisto materiale medico per ripristino cassette di Pronto Soccorso | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | 210 | 0 | 29/12/12 | 12/08/13 | 209,77 | 244,35 |
2013 | 48296197AC | spese di pulizia appalto 1° piano p.l. per i mesi di gennaio e febbraio 2013 +Marzo 2013 +aprile 2013 +maggio e giugno 2013 | 26 | Affid. diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 4145360378 | CICLAT Cons. Ital. Cooperat. Lavorat. Aus. | 9741,12 | 0 | 03/01/13 | 22/07/13 | 9741,12 | 11786,76 |
2013 | 484849724C | Acquisto schede di valutaizone a.s. 2012/2013 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 249,38 | 0 | 11/01/13 | 22/03/13 | 249,38 | 301,75 |
2013 | 4852538907 | noleggio fotocopiatore per segreteria + copie eccedenti canone 2013 + 2014 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1851220341 | ELIOS spa | 4000 | 0 | 14/01/13 | 03/12/13 | 4374,19 | 3633,93 |
2013 | 4877926FDC | Compenso per giornata in fattoria scuola dell’infanzia di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | CCCMTT57L13H223G | Azienda Agricola Cocconi Matteo | 971 | 0 | 22/01/13 | 10/07/13 | 971 | 971 |
2013 | 4878036AA4 | Pagamento noleggio pullman per uscite didattiche | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | NGRLNZ50M03H225Z | NEGRI LORENZO | 5627,27 | 0 | 22/01/13 | 24/06/13 | 5627,27 | 6190 |
2013 | 48842388B2 | Compenso professionale relativo al progetto "Screening – DSA" dell’a.s. 2012/2013 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2194090201 | IL GIARDINO DELLE PAROLE | 667,77 | 0 | 24/01/13 | 12/08/13 | 667,77 | 667,77 |
2013 | 4884263D52 | Docenza occasionale madre lingua inglese | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | 600 | 0 | 24/01/13 | 20/05/13 | 600 | 600 |
2013 | 493877453B | Acquisto licenze antivirus per uffici di segreteria e n. 4 pc della scuola media acconto ft. n. 48 | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 280 | 0 | 15/02/13 | 28/05/13 | 280 | 338,8 |
2013 | 4961933CA2 | Acquisto materiale per progetto Mostrischio +n. 3 cartucce per prim. di luzz.+ Acquisto beni alimentari per la realizzazione del progetto Mostrischio calssi 3^ elementari | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | BRGRRT65D22E897D | ULFIDEA di Gandolfi Umberto | 578,26 | 0 | 26/02/13 | 12/08/13 | 578,26 | 684,77 |
2013 | 4970468FEF | Interventi tecnici su materiale tecnologico e relativa installazione; supporto informatico su utilizzo sotfware | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 1000 | 0 | 01/03/13 | 31/10/13 | 938 | 1144,37 |
2013 | 49768556AA | Pagamento spese postali mesi 08-09-02-04-10-01-06-07-08-09/2013 e novembre + dicembre 2013 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 1000 | 0 | 05/03/13 | 05/12/13 | 1010,46 | 1010,46 |
2013 | 50103721C6 | Acquisto materiale didattico e di consumo per scuola dell’infanzia di Codisotto e villarotta | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 273,71 | 0 | 19/03/13 | 15/05/13 | 273,71 | 331,19 |
2013 | 5,04E+16 | Acquisto toner per fotocopiatore scuola infanzia Codisotto | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 70 | 84,7 | 04/04/13 | 15/05/13 | 70 | 84,7 |
2013 | 5048036B14 | Acquisto libri per corso di italiano L2 ft. n. 2111 + 3004 | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 259,97 | 0 | 17/06/13 | 24/06/13 | 259,97 | 259,97 |
2013 | 504806315F | Acquisto fotocopiatore usato per scuola primaria di Villarotta | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 619570351 | FERRARI GIOVANNI & C. s.n.c. di Ferrari Paolo | 700 | 0 | 06/04/13 | 01/07/13 | 700 | 847 |
2013 | 50498124B0 | Acquisto materiale di pulizia e materiale cartaceo per tutti i plessi dell’IC di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1239910357 | PALUAN ARRIGO | 1164,97 | 0 | 08/04/13 | 20/05/13 | 1164,97 | 1409,61 |
2013 | 5065608FF2 | Acquisto registri e stampati per prove di esame a.s. 2013/2014 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 39,71 | 0 | 15/04/13 | 15/05/13 | 39,71 | 48,05 |
2013 | 50950074C8 | Acquisto carta fotocopie per progetto "Diffusione lingua – per CTP – per FEI "Parole in gioco 2 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | 306 | 370,26 | 02/05/13 | 10/07/13 | 306 | 370,26 |
2013 | 5115196944 | Acquisto timbro firma del dirigente scolastico | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 20 | 24,2 | 13/05/13 | 01/07/13 | 20 | 24,2 |
2013 | 5115281F67 | Acquisto toner per stampante utilizzata per il progetto di alfabetizzazione e diffusione della lingua italiana | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | 44,95 | 54,39 | 18/06/13 | 10/07/13 | 44,95 | 54,39 |
2013 | 5145528009 | Acquisto libri per CTP | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 136,68 | 0 | 27/05/13 | 29/10/13 | 136,68 | 136,68 |
2013 | 51478761AA | RINNOVO ABBONAMENTO A TIN.IT PLUS PERIODO 25/3/2013 – 25/03/2014 Pagamento abbonamento a banca dati Mediasoft a.f. 2013 |
8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2353700368 | TELECOM ITALIA SPA | 150,58 | 0 | 28/05/13 | 12/08/13 | 150,58 | 182,2 |
2013 | 51480186D7 | Rinnovo abbonamento per canone ADSL | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1040860452 | CW NET srl | 323,4 | 0 | 28/05/13 | 28/05/13 | 323,4 | 391,31 |
2013 | 52031363A8 | Acquisto cartucce per stampante utilizzata per tutta la documentazione del Progetto FEI "Parole in gioco 2 | 23 | Affid. diretto | 3213910288 | CANGURO OFFICE SAS | 76 | 91,96 | 25/06/13 | 10/07/13 | 76 | 91,96 |
2013 | 5209216D05 | Acquisto carte geografiche per scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 153,86 | 160,02 | 27/06/13 | 29/10/13 | 153,86 | 160,01 |
2013 | 5212319DB2 | Acquisto diari scolastici per scuola media | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 1040 | 1258,4 | 29/06/13 | 29/10/13 | 1040 | 1258,4 |
2013 | 5230619B56 | Acquisto dizionari per scuola primaria di luzzara | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 156,29 | 0 | 09/07/13 | 29/10/13 | 156,29 | 156,29 |
2013 | 5276207FBD | Acconto RSPP + saldo RSPP a.s. 2013/2014 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | 1650 | 0 | 02/08/13 | 31/08/14 | 1650 | 2013 |
2013 | 5284568378 | Pagamento compenso ad esperto in Seminario di Formazione per docenti | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | PRNMCL78C45A944T | PERONI MARCELLA | 1000 | 0 | 08/08/13 | 08/08/13 | 1000 | 1000 |
2013 | 528602991E | Acquisto registro elettronico | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 200 | 244 | 09/08/13 | 10/01/14 | 200 | 244 |
2013 | 5322275046 | Acquisto materiale per uso didattico 3 CTP | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 242,93 | 255,09 | 11/09/13 | 29/10/13 | 242,93 | 255,09 |
2013 | 5324828B10 | Acquisto cartucce per stampanti del laboratorio Accoglienza distrettuale – Acquisto materiale di consumo per primaria di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | 1300 | 0 | 16/09/13 | 04/12/13 | 498 | 607,56 |
2013 | 5325232875 | Acquisto materiale per ed. motoria | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1178910350 | ATHLETIC SPORT | 240 | 0 | 16/09/13 | 30/01/14 | 213,2 | 260,11 |
2013 | 533110897C | Acquisto carta fotocopie per uso ufficio, per CTP, per scuole dell’infanzia per scuola primaria di Villarotta e Luzzara | 23 | Affid. diretto | BRGRRT65D22E897D | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | 977,51 | 1182,76 | 19/09/13 | 31/10/13 | 977,51 | 1182,79 |
2013 | 5335924FC4 | Acquisto licenze antivirus | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 84 | 102,48 | 23/09/13 | 11/11/13 | 84 | 102,48 |
2013 | 5341250AED | Pagamento appalto di pulizia mesi di settembre e ottobre 2013 | 26 | Affid. diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 4145360378 | CICLAT Cons. Ital. Cooperat. Lavorat. Aus. | 2560,45 | 0 | 25/09/13 | 03/12/13 | 2560,45 | 3098,15 |
2013 | 5341410EF5 | Acquisto materiale specifico per alunni H dell’istituto | 23 | Affid. diretto | 2008460368 | CENTRO GIOCHI SRL | 65,7 | 0 | 25/09/13 | 22/11/13 | 65,7 | 79,5 |
2013 | 5361721822 | Acquisto licenze antivirus | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 104 | 126,88 | 07/10/13 | 11/11/13 | 104 | 126,88 |
2013 | 5373077368 | Acquisto carta A3 per i plessi dell’I.C. di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 161 | 196,42 | 12/10/13 | 22/11/13 | 161 | 174,52 |
2013 | 5375026BC3 | Acquisto materiale cartaceo per i vari plessi dell’IC di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1239910357 | PALUAN ARRIGO | 2950 | 0 | 14/10/13 | 22/11/13 | 2913,02 | 3553,89 |
2013 | 5376950F7E | Pagamento assistenza tecnica per LIM scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 4093010371 | TEST POINT SRL | 250 | 0 | 15/10/13 | 22/11/13 | 250 | 305 |
2013 | 5377041A98 | Acquisto materiale di consumo e didattico per scuola dell’infanzia di Luzzara e l’infanzia di Codisotto. | 23 | Affid. diretto | 2246280800 | STRIPPARO PRODUZIONI SRL | 807,02 | 984,56 | 15/10/13 | 21/12/13 | 807,02 | 984,56 |
2013 | 53862000DA | Acquisto software e licenze per programmi dedicati alla didattica dei DSA | 23 | Affid. diretto | 3551890373 | ANASTASIS Soc. Coop. | 1348,48 | 0 | 19/10/13 | 05/12/13 | 1348,48 | 1645,15 |
2013 | 53874719B4 | Acquisto bandiere dell’Italia e dell’Europa + spese di spedizioni | 23 | Affid. diretto | 1462770171 | NOVALI EGIDIO di Novali Alessandro & C. snc | 62,5 | 76,25 | 21/10/13 | 22/11/13 | 62,5 | 76,25 |
2013 | 5,40E+59 | Pagamento appalto di pulizia mese di novembre 2013+ dicembre 2013 | 26 | Affid. diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 4145360378 | CICLAT Cons. Ital. Cooperat. Lavorat. Aus. | 3247,04 | 0 | 24/10/13 | 31/12/13 | 3247,04 | 3961,38 |
2013 | 53957612D6 | Acquisto calzature antiscivolo come previsto dal D.LGS 81/08 per Collaboratori Scolastici | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 90 | 0 | 24/10/13 | 12/12/13 | 90 | 109,8 |
2013 | 539987342A | Acquisto pc portatili e tablet per diversi plessi dell’I. c. di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2223711207 | TECNICA E FUTURO SRL | 2465,1 | 3007,42 | 28/10/13 | 03/12/13 | 2465,1 | 3007,42 |
2013 | 54063759C7 | Acquisto cancelleria per scuola primaria di Luzzara – per scuola media – per uffici di segreteria. | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 418,55 | 510,62 | 30/10/13 | 17/12/13 | 418,55 | 510,63 |
2013 | 541103602B | Acquisto tastiera per laboratorio di musica | 23 | Affid. diretto | PSQGCR60B21F918O | MUSIC VILLAGE di Pasquini Giancarlo | 376,23 | 0 | 04/11/13 | 12/12/13 | 376,23 | 459 |
2013 | 541325140A | Acquisto materiale di consumo per laboratorio di immagine della scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 472,38 | 576,3 | 05/11/13 | 22/11/13 | 472,38 | 576,3 |
2013 | 54138588F2 | Pagamento premio assicurativo per dipendenti (n. 90 dipendenti) Pagamento premio assicurativo alunni (n. 816 alunni) |
8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 6795 | 0 | 05/11/13 | 04/12/13 | 6795 | 6795 |
2013 | 5417203156 | Impegno per corso di formazione docenti su DSA | 23 | Affid. diretto | 3551890373 | ANASTASIS Soc. Coop. | 690 | 0 | 06/11/13 | 21/12/13 | 690 | 690 |
2013 | 54240389BF | Acquisto per laboratorio d’arte materiale altamente specifico per reealizzazione progetto MIUR | 23 | Affid. diretto | 898400379 | L’Artistica di Fanti Roberto & C. S.n.C. | 65,43 | 0 | 16/11/13 | 03/12/13 | 65,43 | 79,82 |
2013 | 5426844556 | Acquisto libri di narrativa per alunni | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 100,98 | 100,98 | 11/11/13 | 20/12/13 | 100,98 | 100,98 |
2013 | 54343149C5 | Rinnovo alla rivista "Amministrare la Scuola" + rivista "Italiaoggi del martedì"+ "La vita scolastica" a.s. 2013/2014 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 80009810484 | LA VITA SCOLASTICA- GIUNTI EDITORE SPA | 210,34 | 0 | 14/11/13 | 04/12/13 | 168,44 | 205,5 |
2013 | 5458355908 | Acquisto materiale di motoria | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1178910350 | ATHLETIC SPORT | 137 | 0 | 26/11/13 | 30/01/14 | 132,6 | 161,77 |
2013 | 5462769396 | Contratto ad esperto per attività di orientamento alunni | 23 | Affid. diretto | 2078610355 | LA CREMERIA | 300 | 300 | 27/11/13 | 20/12/13 | 300 | 300 |
2013 | 54693878ED | Acquisto telecomando per Lim | 23 | Affid. diretto | 3444530368 | Computer Teck S.R.L. | 55 | 67,1 | 29/11/13 | 18/12/13 | 55 | 67,1 |
2013 | 547525642F | Acquisto carrello per pulizie | 23 | Affid. diretto | 3459870402 | PIERI GROUP SRL | 171,9 | 207,08 | 03/12/13 | 17/01/14 | 171,9 | 207,08 |
2013 | 54829311CC | corso di formazione on line su alunni con BES | 23 | Affid. diretto | 2386580209 | AIDEM srl | 69 | 0 | 05/12/13 | 17/12/13 | 69 | 69 |
2013 | 549616285B | Acquisto carta per fotocopie per uffici di segreteria e scuola primaria di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 7997560151 | Valsecchi Giovanni s.r.l. | 696,5 | 0 | 10/12/13 | 02/01/14 | 696,5 | 849,73 |
2013 | 5506262724 | Acquisto cartucce per stampanti dei vari plessi dell’Istituto | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 286,4 | 349,41 | 13/12/13 | 11/01/14 | 286,4 | 349,41 |
2013 | 5506262724 | Acquisto cartucce per stampanti dei vari plessi dell’istituto | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 351 | 428,22 | 13/12/13 | 11/01/14 | 351 | 428,22 |
2013 | 5517709D7F | Appalto di pulizia scuole 2014-2017 – Saldo mesi anno 2014, 2015, 2016 e 2017 tranne dicembre 2017 | 26 | Affid. diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 2402671206 | Manutencoop Facility management S.p.A. | 81507,19 | 0 | 19/12/13 | 28/02/20 | ######## | 0 |
2014 | 48208768B8 | acquisto carta per stampanti e fotocopiatori | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 7997560151 | Valsecchi Giovanni s.r.l. | 497,5 | 606,95 | 28/12/12 | 12/03/14 | 497,5 | 606,95 |
2014 | 5548110D32 | acquisto schede di valutazione sc primaria | 23 | Affid. diretto | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 170,42 | 207,91 | 09/01/14 | 28/02/14 | 170,42 | 207,91 |
2014 | 5553253159 | Acquisto cordless per scuola infanzia di Villarotta | 23 | Affid. diretto | 2530730353 | MAFRI di Accialini Alessandro | 28,61 | 34,9 | 14/01/14 | 28/02/14 | 28,61 | 34,9 |
2014 | 5562459E5D | acquisto materiale didattico inf. di Villarotta | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 249,75 | 304,7 | 18/01/14 | 28/02/14 | 249,75 | 304,7 |
2014 | Z00104A3D7 | Acquisto lavapavimenti a vapore per plessi | 23 | Affid. diretto | 2147260174 | supermedia s.r.l. | 245,08 | 299 | 25/07/14 | 25/07/14 | 245,08 | 0 |
2014 | Z030F05052 | Acquisto registri e materiale per esami licenza media | 23 | Affid. diretto | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 69,19 | 84,42 | 03/05/14 | 12/05/14 | 69,19 | 84,42 |
2014 | Z040F0557E | pagamento spese visite fiscali anni precedenti | 23 | Affid. diretto | 1598570354 | AZIENDA USl DI REGGIO EMILIA | 2180 | 0 | 03/05/14 | 05/05/14 | 2174,2 | 2174,2 |
2014 | Z060FE80C9 | Acquisto registri scolastici a.s. 2014/15 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 158,39 | 193,24 | 28/06/14 | 12/08/14 | 158,39 | 193,24 |
2014 | Z0C12220C3 | Acquisto materiale didattico – giochi per infanzia vill | 23 | Affid. diretto | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 84,14 | 102,65 | 05/12/14 | 05/12/14 | 84,14 | 0 |
2014 | Z130E361AB | ACQUISTI CARTE MAGNETICHE | 23 | Affid. diretto | 201870128 | ELIOS spa | 82,5 | 0 | 10/03/14 | 10/03/14 | 82,5 | 100,65 |
2014 | Z170E52D9B | Riparazione e reinstallazione PC | 23 | Affid. diretto | 4093010371 | TEST POINT SRL | 90 | 109,8 | 18/03/14 | 07/10/14 | 90 | 109,8 |
2014 | Z190EA6977 | acquisto MicroSD per Tablet | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 16 | 19,52 | 04/04/14 | 15/05/14 | 16 | 19,52 |
2014 | Z1A0FE7D5A | Acquisto fotocamere digitali e varie – Infanzia e primaria di Villarotta | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2147260174 | supermedia s.r.l. | 190,79 | 232,77 | 28/06/14 | 10/07/14 | 84,14 | 0 |
2014 | Z1B10C6B96 | Acquisto cartucce per stampante Epson AL-CX17 – chiavette Tim – con istallazione | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 403,75 | 492,58 | 16/09/14 | 01/12/14 | 488 | 0 |
2014 | Z1F0E819E6 | Acquisto materiale per alunni H – PC Clementoni Clempad | 23 | Affid. diretto | MNTGNN67E27L020T | LIBRERIA ULISSE DI Montessori Giovanni | 117,38 | 143,2 | 24/03/14 | 27/05/14 | 117,38 | 143,2 |
2014 | Z1F0F69CE5 | pagamento noleggio pullman | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 48,58 | 53,44 | 28/05/14 | 17/06/14 | 48,58 | 53,44 |
2014 | Z211043328 | Acquisto licenza "Easiteach" per lavagna multimediale utilizzata da corso del CTP | 23 | Affid. diretto | 2409740244 | Media Direct srl | 97 | 118,34 | 24/07/14 | 07/10/14 | 97 | 118,34 |
2014 | Z2A1043981 | acquisto casse acuste preaplificate CTP | 23 | Affid. diretto | 961590395 | EMILIANI IVO srl | 52 | 63,44 | 24/07/14 | 02/10/14 | 52 | 63,44 |
2014 | Z2A10BF126 | Acquisto PC per ufficio | 23 | Affid. diretto | 8441191007 | MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. | 305,23 | 372,38 | 12/09/14 | 29/10/14 | 305,23 | 372,38 |
2014 | Z2B0EA86D4 | Acquisto materiale informatico per scuola media come da DM | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 3444530368 | Computer Teck S.R.L. | 2557 | 3119,54 | 05/04/14 | 22/07/14 | 2557 | 3119,54 |
2014 | Z2C118B0B0 | Acquisto materiale farmaceutico per ripristino cassette di PS di tutti i plessi | 23 | Affid. diretto | 2507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | 202,8 | 244,4 | 04/11/14 | 11/12/14 | 202,8 | 244,4 |
2014 | Z2E0EA7502 | abbonamento accesso servizi on-line scuola anno 2014 | 23 | Affid. diretto | 2353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | 84 | 102,48 | 04/04/14 | 17/04/14 | 84 | 102,48 |
2014 | Z310F69CD8 | rivista – Rinnovo abbonamento a "Notizie della scuola" a.s. 2013/2014 | 23 | Affid. diretto | 659430631 | TECNODID SRL | 95 | 95 | 27/05/14 | 27/05/14 | 95 | 95 |
2014 | Z321208A4E | Acquisto lim Smart Board SBM680 completa di PC – casse – lavagna – videoproettore – staffe + istallazione | 23 | Affid. diretto | 106290190 | La Meccanografica snc | 1876 | 2288,72 | 02/12/14 | 02/12/14 | 1876 | 0 |
2014 | Z361178566 | Abbonamento rinnovo riviste di inglese e francese per alunni scuola Media + CD | 23 | Affid. diretto | 91007820250 | RCS LIBRI S.p.A. | 111 | 111 | 14/10/14 | 24/11/14 | 111 | 111 |
2014 | Z380E7E3D9 | Acquisto medicinali e presidi medici per ripristino Cassette di PS di tutti i plessi | 23 | Affid. diretto | 2507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | 91,06 | 110,1 | 26/03/14 | 11/06/14 | 91,06 | 110,1 |
2014 | Z390E35366 | Acquisto materiale di consumo all’interno del Progetto FEI3 | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 341,88 | 417,09 | 10/03/14 | 02/05/14 | 341,88 | 417,09 |
2014 | Z3A1254D39 | Rif.Mandato: 17-12-2014 Impegno per uscite didattiche con convenzione TIL del Comune – MESE DI NOVEMBRE saldo ft. n. 14VFPA-0081 2014 CIG Z3A1254D39 | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 150 | 0 | 17/12/14 | 31/12/14 | 82 | 90,2 |
2014 | Z3B10418D4 | Acquisto softuare per piattaforma digiatale segreteria | 3 | Procedura neg. previa pubblicazione del bando | 3059020176 | PSFINTERACTIVE S.R.L.-GRUPPO S.FAUSTINO | 1400 | 1708 | 23/07/14 | 23/07/14 | 1400 | 0 |
2014 | Z3D0E8E70F | Noleggio pullman per classe 3A scuola media | 23 | Affid. diretto | NGRLNZ50M03H225Z | NEGRI LORENZO | 454,54 | 500 | 31/03/14 | 11/06/14 | 454,54 | 500 |
2014 | Z3E0E17D24 | Acquisto licenze antivirus uffici di segreteria | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 323 | 394,06 | 01/03/14 | 02/05/14 | 323 | 394,06 |
2014 | Z450EC8F9A | Acquisto materiale carteceo per plessi | 22 | Procedura neg. derivante da avvisi | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 935,71 | 1141,57 | 12/04/14 | 30/05/14 | 935,71 | 1141,57 |
2014 | Z451144710 | Acquisti libri di testo per biblioteca insegnanti sc. P. di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 59,91 | 59,91 | 16/10/14 | 16/10/14 | 59,91 | 0 |
2014 | Z470E527EA | Acquisto router per uffici di segreteria | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 50 | 61 | 15/03/14 | 15/03/14 | 50 | 61 |
2014 | Z47110D629 | Rinnovo abbonamento a La vita Scolastica e alla rivista Italiaoggi a.s. 2014/2015 | 23 | Affid. diretto | 80009810484 | LA VITA SCOLASTICA- GIUNTI EDITORE SPA | 123 | 123 | 02/10/14 | 02/10/14 | 123 | 123 |
2014 | Z471273514 | Acquisto schede di valuzazione Scuola Primaria a.s. 2014/15 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 201,14 | 245,39 | 23/12/14 | 23/12/14 | 201,14 | 0 |
2014 | Z4C0D5F8B9 | Noleggio fotocopiatori per scuola primaria e secondaria + costo copie aggiuntive anni 2014+2015+2016+2017+2018 | 23 | Affid. diretto | 1851220341 | ELIOS spa | 13980 | 0 | 17/01/14 | 30/04/19 | 13818,96 | 0 |
2014 | Z4F0E23C03 | uscita ditattica Italia in miniatuta cl 5^ elementari | 23 | Affid. diretto | 2493480780 | LVL INTERLINES S.r.l. | 1227,27 | 1350 | 05/03/14 | 30/05/14 | 1227,27 | 1350 |
2014 | Z5210B788C | Acquisto materiale didattico e libri per CTP di Poviglio | 23 | Affid. diretto | 148310352 | LIBRERIA UVER S.N.C. DI CAMPIOLI ROBERTO E C. | 275,6 | 290,9 | 10/09/14 | 22/10/14 | 275,6 | 290,9 |
2014 | Z5B0EC83E2 | Pagamento delle spese di Tenura conto della Tesoreria | 23 | Affid. diretto | 884060526 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 800 | 0 | 12/04/14 | 31/12/14 | 800 | 600 |
2014 | Z5C10E2992 | Acquisto cordless per plesso primaria di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2147260174 | supermedia s.r.l. | 16,39 | 19,99 | 23/09/14 | 23/09/14 | 0 | 0 |
2014 | Z690E23D23 | noleggio pullman per uscite varie di classi dell’Istituto Comprensivo di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 2019,1 | 2320 | 05/03/14 | 30/05/14 | 2019,1 | 2320 |
2014 | Z6A0DDE689 | Acquisto registratore portatile per CTP | 23 | Affid. diretto | 2530730353 | MAFRI di Accialini Alessandro | 49,1 | 59,9 | 17/02/14 | 10/03/14 | 49,1 | 59,9 |
2014 | Z6C0E4DE8C | interventi tecnici per tecnologie – per pc dell’ufficio di segreteria – intervento tecnico per installazione licenze antivirus | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 724 | 831,25 | 14/03/14 | 24/11/14 | 730 | 767,75 |
2014 | Z6C0E7C3C8 | Spesa per manutenzione fotocopiatore scuola infanzia di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1476140353 | PACE SPA | 101,55 | 123,89 | 26/03/14 | 13/08/14 | 101,55 | 123,89 |
2014 | Z6C0E84825 | Pagamento visita didattica delle scuole dell’infanzia all’interno del Progetto di Educazione Ambientale 2013/2014 | 23 | Affid. diretto | LCNGTN53B19E897Q | LUCIANI GAETANO AZ. AGRICOLA | 498 | 498 | 14/03/14 | 11/06/14 | 498 | 498 |
2014 | Z6F1048207 | Acquisto n. 2 licenze per Smart LIM primaria Luzzara | 23 | Affid. diretto | 4093010371 | TEST POINT SRL | 720 | 878,4 | 25/07/14 | 22/10/14 | 720 | 878,4 |
2014 | Z710DF8F01 | noleggio pullman per uscite sul territorio mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2014 – | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 591,67 | 650,84 | 21/02/14 | 17/06/14 | 591,67 | 650,84 |
2014 | Z740DF9B94 | corso di formazione PER personale ATA "CISL" | 23 | Affid. diretto | 3891520961 | IRSEF/IRFED – Lombardia | 98,36 | 120 | 21/02/14 | 28/02/14 | 98,36 | 120 |
2014 | Z740E55270 | Acquisto nuovi Notebook per registro elettronico scuola media in sostituzione dei netbbok | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 1176 | 1434,72 | 15/03/14 | 19/06/14 | 1176 | 1434,72 |
2014 | Z750F22842 | Acquisto materiale didattico per CTP | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 240,51 | 263,54 | 23/05/14 | 09/06/14 | 240,51 | 263,54 |
2014 | Z7511FECDC | Acquisto materiale per laboratorio informatica e cordless | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 76,58 | 93,43 | 29/11/14 | 29/11/14 | 75,25 | 0 |
2014 | Z79114C5D5 | materiale tecnologico sc media – Kit Amplificazione | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 3444530368 | Computer Teck S.R.L. | 516 | 629,52 | 21/10/14 | 11/12/14 | 516 | 629,52 |
2014 | Z7C1122319 | Acquisto materiele di cancelleria e cartucce – Progetto Accoglienza | 22 | Procedura neg. derivante da avvisi | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 326,23 | 398 | 08/10/14 | 21/11/14 | 326,23 | 398 |
2014 | Z7F114CD55 | acquisto materiale per alunni diversabili | 23 | Affid. diretto | 1063120222 | CENTRO STUDI ERICKSON SRL | 212,32 | 253,23 | 18/10/14 | 24/11/14 | 212,32 | 253,23 |
2014 | Z8510941DB | acquisto materiale di consumo per infanzia di Luzzara | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 149520546 | BRAGIOLA SPA | 851,15 | 1038,4 | 30/08/14 | 29/10/14 | 851,15 | 1038,4 |
2014 | Z860E23E17 | noleggio pullman per uscita a Salsomaggiore classi primaria di Villarotta 20-05-2014 | 23 | Affid. diretto | 470300377 | Cosepuri Scpa | 390 | 429 | 05/03/14 | 10/07/14 | 390 | 429 |
2014 | Z87112A77C | Acquisto armadio per materiale di Pronto Soccorso per scuola media | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 155 | 189,1 | 10/10/14 | 17/12/14 | 155 | 189,1 |
2014 | Z87115D837 | Acquisto Globo/mappamondo per aula stranieri sc media | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 24,52 | 25,5 | 23/10/14 | 17/12/14 | 24,52 | 25,5 |
2014 | Z8B11260FD | Acquisto server per laboratorio Scuola Secondaria di I grado | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 370 | 451,4 | 09/01/14 | 09/10/14 | 370 | 0 |
2014 | Z8D107CC7E | Acquisto lim – Smart Board – SB680+ EB 470 per scuola primaria di luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 106290190 | La Meccanografica snc | 1499 | 1828,78 | 19/08/14 | 24/11/14 | 1499 | 1828,78 |
2014 | Z8F113CBDC | Acquisto materiale per screening | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 37,23 | 45,42 | 18/10/14 | 11/11/14 | 37,23 | 45,42 |
2014 | Z9111385CE | Acquisto calzatura antiscivolo DPI secondo D. Lgs. 81/08 per collaboratore F.I. | 23 | Affid. diretto | 1458280359 | ORTOPEDIA OLIVI S.R.L. | 49,18 | 60 | 14/10/14 | 21/11/14 | 49,18 | 60 |
2014 | Z950DFEFF8 | acquisto materiale di consumo per pulizia locali | 23 | Affid. diretto | 1239910357 | PALUAN ARRIGO | 23,85 | 29,1 | 24/02/14 | 02/05/14 | 23,85 | 29,1 |
2014 | Z9C0F81D98 | sostituzione developer fotocopiatore scuola primaria di villarotta | 23 | Affid. diretto | 619570351 | FERRARI GIOVANNI & C. s.n.c. di Ferrari Paolo | 180 | 219,6 | 04/06/14 | 10/07/14 | 180 | 219,6 |
2014 | Z9C0FCB81E | Acquisto materiale didattico per inf. di codisotto | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 149520546 | BRAGIOLA SPA | 433,78 | 529,21 | 24/06/14 | 22/09/14 | 433,78 | 529,21 |
2014 | Z9F0EB53A3 | kit di sostituzione + manodopera per il fotocopiatore scuola infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1476140353 | PACE SPA | 218,21 | 266,22 | 09/04/14 | 30/05/14 | 218,21 | 266,22 |
2014 | Z9F11AAC31 | 2°Acquisto materiale carteceo e detergenti per plessi | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1239910357 | PALUAN ARRIGO | 523,08 | 638,12 | 11/11/14 | 25/11/14 | 523,08 | 638,12 |
2014 | ZA20E1E1A1 | Acquisto materiale didattico e libri per alunni disabili | 23 | Affid. diretto | 1338930355 | Libreria all’Arco S.r.l. | 408,17 | 432,85 | 25/03/14 | 06/05/14 | 408,17 | 432,85 |
2014 | ZA3112EFBE | Contratto annuale da RSPP al 31/08/2015 | 23 | Affid. diretto | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | 1650 | 1650 | 11/10/14 | 11/10/14 | 1722,6 | 0 |
2014 | ZA61113852 | Pagamento premio assicurativo pesonale dipendente e alunni a.s. 2014/2015 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 6922,5 | 6922,5 | 06/10/14 | 18/12/14 | 6922,5 | 6922,5 |
2014 | ZAE0E23B25 | Pagamento noleggio pullman per uscita a Salsomaggiore classi della primaria | 23 | Affid. diretto | NGRLNZ50M03H225Z | NEGRI LORENZO | 755 | 830 | 05/03/14 | 11/06/14 | 755 | 830 |
2014 | ZB00E455F6 | Pagamento assicurazione per adulti del CTP (tutti i plessi e tutti i corsi) da marzo 2014 a marzo 2015 – Polizza n 1289/800468353 | 23 | Affid. diretto | 1677750158 | BOSI ASSICURAZIONI | 280 | 280 | 12/03/14 | 04/04/14 | 280 | 280 |
2014 | ZB11048AFE | Acquisto LIM completa per aula magna scuola media con fondi dei corsisti CTP | 23 | Affid. diretto | 2223711207 | TECNICA E FUTURO SRL | 1700 | 2074 | 25/07/14 | 07/10/14 | 1700 | 2074 |
2014 | ZB40DF9B2E | Spese postali 2014 + spese ADSL 2014 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 1077 | 0 | 21/02/14 | 18/12/14 | 1065,33 | 0 |
2014 | ZB5114D11A | acquisto materiale per alunni diversabili | 23 | Affid. diretto | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 195,81 | 238,89 | 18/10/14 | 21/11/14 | 195,81 | 238,89 |
2014 | ZB910E99E6 | Acquisto mat. e certelline Urgenti per Screening | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 16,03 | 19,56 | 25/09/14 | 22/10/14 | 16,03 | 19,56 |
2014 | ZBA0E1A85E | Acquisto materiale per ripristino cassette di Pronto Soccorso | 23 | Affid. diretto | 2507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | 23,07 | 27,8 | 17/03/14 | 04/04/14 | 23,07 | 27,8 |
2014 | ZBB0FD74E1 | Acquisto detergente specifico ed urgente per plessi | 23 | Affid. diretto | 1239910357 | PALUAN ARRIGO | 78,54 | 95,82 | 26/06/14 | 10/07/14 | 78,54 | 95,82 |
2014 | ZBE11EF9C5 | Servizio di formazione per il registro elettronico | 23 | Affid. diretto | 1596050987 | PSFINTERACTIVE S.R.L.-GRUPPO S.FAUSTINO | 200 | 200 | 26/11/14 | 01/12/14 | 200 | 200 |
2014 | ZBF1128784 | Attività di docenza all’interno del progetto madrelingua delle classi prime e seconde della scuola media a.s. 2013/2014 | 3 | Procedura neg. previa pubblicazione del bando | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | 1500 | 1500 | 09/10/14 | 09/10/14 | 1500 | 1500 |
2014 | ZC3107F199 | Acquisto materiale carteceo e detergenti per plessi | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 1610590356 | EUROSEI REGGIANI SPA | 1900,8 | 2318,98 | 20/08/14 | 18/12/14 | 1900,8 | 2318,98 |
2014 | ZC41224F6A | materiale tecnologico – Uffici | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 161,04 | 161,04 | 09/12/14 | 09/12/14 | 161,04 | 0 |
2014 | ZC90DEB19B | Pagamento attività di formazione dei corsi di aggiornamento antincendio e Pronto Soccorso | 23 | Affid. diretto | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | 1270 | 1270 | 19/02/14 | 17/06/14 | 1270 | 1270 |
2014 | ZCB11A24FB | Acquisto materiale tecnologico per progetto Accoglienza | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 596,9 | 728,22 | 08/11/14 | 08/11/14 | 728,22 | 0 |
2014 | ZCD0E3B32D | noleggio pullman per uscite didattiche di classi della scuola media | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | NGRLNZ50M03H225Z | NEGRI LORENZO | 2590,91 | 2850 | 11/03/14 | 11/06/14 | 2590,91 | 2850 |
2014 | ZCD122412C | acquisto 1 PC portatile per scuola primaria di Villarotta | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 327,05 | 399 | 06/12/14 | 06/12/14 | 327,05 | 0 |
2014 | ZCE0E38658 | Acquisto materiale per progetto " A caccia di Mostrischio" | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2313000206 | DF2000 di Davide Oldazzi | 223,2 | 272,3 | 10/03/14 | 20/05/14 | 223,2 | 272,3 |
2014 | ZCE0E8EEC4 | acquisto materiale di consumo | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 391,42 | 477,54 | 31/03/14 | 20/05/14 | 391,42 | 477,54 |
2014 | ZCE0EA984A | Uscita didattica a Rovereto classe 3D | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 224030353 | NEGRI LORENZO | 409 | 450 | 07/04/14 | 11/06/14 | 409 | 450 |
2014 | ZCE0F6F53E | Acquisto ulteriori notebook e tablet per scuola media con i fondi USR dei device digitali | 23 | Affid. diretto | 3444530368 | Computer Teck S.R.L. | 596,5 | 727,73 | 29/05/14 | 12/08/14 | 596,5 | 727,73 |
2014 | ZD010E219E | Acquisto scarpe antiscivolo e mat vario | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 265,4 | 323,79 | 23/09/14 | 21/11/14 | 265,4 | 323,79 |
2014 | ZD01168ABA | Acquisto materiale cartaceo didattico per infanzie e ufficio + toner plessi | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 7997560151 | Valsecchi Giovanni s.r.l. | 708,55 | 864,43 | 25/10/14 | 17/12/14 | 713,2 | 0 |
2014 | ZD60DA6CF2 | Pagamento incontri tra alunni e personale del WWF all’interno del progetto di Ed. Ambientale a.s. 2013/2014 | 23 | Affid. diretto | 1541120356 | L’OVILE s.c.r.l. Coop. di solidarietà sociale | 4049,18 | 0 | 30/01/14 | 12/08/14 | 4049,18 | 4940 |
2014 | ZDD0E35185 | Acquisto materiale didattico per progetto Parole in Gioco FEI3 | 23 | Affid. diretto | 148310352 | LIBRERIA UVER S.N.C. DI CAMPIOLI ROBERTO E C. | 689,73 | 691,11 | 10/03/14 | 26/05/14 | 689,73 | 691,11 |
2014 | ZDF114D494 | acquisto materiale didattico per alunni diversabili | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 6,4 | 6,4 | 18/10/14 | 17/12/14 | 6,4 | 6,4 |
2014 | ZE20DECAF9 | Acquisto casse per PC del laboratorio della classe distrettuale del progetto Accoglienza | 23 | Affid. diretto | 1518460355 | Maste Elettronica s.n.c. | 51,56 | 62,9 | 19/02/14 | 22/07/14 | 51,56 | 62,9 |
2014 | ZE20E4DDFF | acquisto radioregistratore /cassette/ mp3/ usb/ per ctp Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2530730353 | MAFRI di Accialini Alessandro | 81,5 | 99 | 14/03/14 | 26/05/14 | 81,5 | 99 |
2014 | ZE50DF6E8A | Acquisto materiale mancante per cassetta di pronto soccorso | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Montcelli Pietro snc | 30,69 | 35,64 | 21/02/14 | 31/03/14 | 30,69 | 35,64 |
2014 | ZE8119B23D | Acquisto palloni per scuola media | 23 | Affid. diretto | MNTMRZ54P12Z600B | PUNTO M SRL | 116,3 | 141,89 | 06/11/14 | 02/12/14 | 116,3 | 141,89 |
2014 | ZEB0E19051 | Acquisto toner e cavo VGA | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 90,99 | 111,01 | 03/03/14 | 17/04/14 | 90,99 | 111,01 |
2014 | ZED0E3190B | contratto di prestazione d’opera per attività e progetti facoltativi e integrativi "Lo Schiaccianoci | 23 | Affid. diretto | 1909210351 | Associazione Lo Schiaccianoci | 4520 | 4520 | 07/03/14 | 10/07/14 | 4520 | 4520 |
2014 | ZEE101AB6A | Acquisto materiale tecnologiaco sc media – n.1 pc (senza tastiera e video) per scuola media aula insegnanti | 23 | Affid. diretto | 1121130197 | C2 s.r.l. | 379 | 462,38 | 12/08/14 | 12/08/14 | 379 | 462,38 |
2014 | ZEF0E9BFAD | Acquisto libri per studenti stranieri e anche per le classi della scuola secondaria di 1° grado | 23 | Affid. diretto | 1631600168 | SESTANTEINC S.r.l. | 76,09 | 0 | 26/03/14 | 17/04/14 | 76,09 | 76,09 |
2014 | ZF00DE8631 | Acquisto cartucce per progetto Mostrischio | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 41,86 | 51,07 | 18/02/14 | 02/05/14 | 41,86 | 51,07 |
2014 | ZF211377C0 | Acquisto caricabatterie, alimentatore e batterie per materiale tecnologico | 23 | Affid. diretto | 2147260174 | supermedia s.r.l. | 70,44 | 85,95 | 14/10/14 | 27/10/14 | 53,97 | 0 |
2014 | ZF81013583 | acquisto materiale didattico per uffici e plessi vari a.s. 2014/15 | 6 | Procedura neg. senza previa indizione di gara | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO S.N.C. | 1121,82 | 1368,63 | 22/07/14 | 02/12/14 | 1121,82 | 1368,63 |
2014 | ZF9103CC94 | Acquisto tablet per scuola primaria di Villarotta | 23 | Affid. diretto | 7785971008 | SIGMA Service SRL | 208 | 0 | 22/07/14 | 22/09/14 | 208 | 253,76 |
2015 | Z0012D2A2E | Pagamento compenso esperti del Progetto delle scuole dell’infanzia"Raccontando si impara" a.s. 2014/2015 | 23 | Affid. diretto | 91130390353 | Associazione Culturale | 4165,59 | 0 | 20/01/15 | 05/08/15 | 4165,59 | 4165,59 |
2015 | Z05154141C | Acquisto materiale di consumo scuola infanzia di Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 347,62 | 0 | 03/07/15 | 04/11/15 | 347,62 | 347,62 |
2015 | Z07176A175 | Acquisto libri per scuola infanzia di Villarotta | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1338930355 | Libreria all’Arco S.r.l. | 75,87 | 0 | 03/12/15 | 10/12/15 | 75,87 | 0 |
2015 | Z0916340D3 | Compenso per corso di formazione a docenti dell’istituto di Luzzara | 23 | Affid. diretto | RVSRKE84M71B819Y | Rivasi Erika | 580 | 0 | 01/09/15 | 05/11/15 | 464 | 464 |
2015 | Z0A177B4CC | Acquisto riviste di inglese e francese per scuola media | 23 | Affid. diretto | 5877160159 | RCS LIBRI S.p.A. | 108 | 0 | 09/12/15 | 09/12/15 | 108 | 0 |
2015 | Z0B12BF365 | Pagamento visite fiscali anni precedenti | 23 | Affid. diretto | 1598570354 | AZIENDA UNITA` SANITARIA LOCALE – REGGIO EMILIA – | 2301,51 | 0 | 27/02/15 | 27/02/15 | 2301,51 | 0 |
2015 | Z0B145B316 | Pagamento spese di tenuta conto di Tesoreria MPS mesi a.f. 2015 | 23 | Affid. diretto | 884060526 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 800 | 0 | 01/01/15 | 28/11/15 | 800 | 600 |
2015 | Z0E13347D7 | Uscita del 10/04/2015 a Bussolengo, primaria Villarotta. | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 470300377 | Cosepuri Scpa | 1310 | 0 | 09/02/15 | 20/05/15 | 1310 | 1310 |
2015 | Z1112AC707 | Rinnovo abbonamento dominio e caselle di posta elettronica "gov.it" | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 37,57 | 0 | 01/01/15 | 09/02/15 | 37,57 | 37,57 |
2015 | Z15156F8C1 | Acquisto materiale tecnologico per primaria Luzzara e primaria Villarotta | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1121130197 | C2 s.r.l. | 1000 | 0 | 30/06/15 | 04/11/15 | 1013,78 | 1013,78 |
2015 | Z161656578 | Acquisto materiale didattico per scuola primaria Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 190,94 | 0 | 13/10/15 | 04/11/15 | 190,94 | 190,94 |
2015 | Z171300BCF | Acquisto software scrutinio elettronico a.s. 2014/2015 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 240 | 0 | 01/01/15 | 19/03/15 | 240 | 240 |
2015 | Z181546A9C | Pagamento ft. n. 101/000548 del 27/5/2014 per visita fiscale a dipendente Maria Gaetana Perrini in data 13/02/2012 | 23 | Affid. diretto | 6534340721 | ASL BARI | 65 | 0 | 04/07/15 | 04/07/15 | 65 | 65 |
2015 | Z1A1482D92 | Acquisto materiale per esami scuola media eregistro assenze del personale, reg.perpetuo dei decreti | 23 | Affid. diretto | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 125,3 | 0 | 12/05/15 | 15/06/15 | 125,3 | 125,3 |
2015 | Z1C141E81A | Acquisto cappelli con stampa logo personalizzato – colore giallo. | 23 | Affid. diretto | LDZDVD79L16F240D | DF2000 di Davide Oldazzi | 350 | 427 | 15/04/15 | 11/05/15 | 350 | 350 |
2015 | Z1F130B98C | Canone Facile ADSL periodo valido dal 19/05/2015 al 18/05/2016 + Pagamento spese per chiamata tecnica su linea ADSL | 23 | Affid. diretto | 1040860452 | CWNET srl | 383,4 | 0 | 30/03/15 | 25/08/15 | 383,4 | 383,4 |
2015 | Z21154218A | Pagamento quote assicurative dipendenti e alunni dell’Istituto a.s. 2015/2016 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 6922,5 | 0 | 01/01/15 | 15/12/15 | 6328 | 6328 |
2015 | Z23129B377 | Accesso servizi on-line scuola 2015 | 23 | Affid. diretto | 2353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | 84 | 0 | 07/01/15 | 16/04/15 | 84 | 84 |
2015 | Z231684467 | Pagamento canone annuo (da novembre 2015 a novembre 2016) di DOCKOK | 23 | Affid. diretto | 1596050987 | PSFINTERACTIVE S.R.L.-GRUPPO S.FAUSTINO | 400 | 0 | 01/11/15 | 14/12/15 | 400 | 400 |
2015 | Z27132FB3D | Acquisto materiale cartaceo e detergenti per tutti i plessi dell’Istituto | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 2296,15 | 0 | 03/03/15 | 16/04/15 | 2124,48 | 2124,48 |
2015 | Z2E157A436 | Acquisto materiale didattico scuola infanzia Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 104,12 | 0 | 22/07/15 | 04/11/15 | 104,12 | 104,12 |
2015 | Z3113B8C4D | Pagamento rata polizza relativa agli adulti stranieri e per tutti i plessi del CTP | 23 | Affid. diretto | 1677750158 | BOSI ASSICURAZIONI | 280 | 0 | 01/03/15 | 19/03/15 | 280 | 280 |
2015 | Z36129B4AA | Lezioni madrelingua inglese presso la scuola media | 23 | Affid. diretto | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | 2250 | 0 | 01/01/15 | 13/06/15 | 2250 | 2250 |
2015 | Z381770CCA | Noleggio pullman TIL per uscite didattiche novembre 2015 | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 102 | 0 | 04/12/15 | 15/12/15 | 12 | 12 |
2015 | Z3C1300422 | Acquisto materiale didattico sportivo per scuola media. | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | MNTMRZ54P12Z600B | PUNTO M SRL | 171 | 0 | 16/02/15 | 25/03/15 | 121,9 | 121,9 |
2015 | Z3F14312C6 | Pagamento assicurazione per n. 2 dipendenti + 1 tirocinante | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 22,5 | 0 | 05/05/15 | 05/05/15 | 22,5 | 22,5 |
2015 | Z41171D6D6 | Acquisto materiale di consumo per laboratorio di immagine scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 275,18 | 0 | 16/11/15 | 14/12/15 | 275,18 | 275,18 |
2015 | Z4214EBA2B | Acquisto urgente toner per stampante ufficio giuridico | 23 | Affid. diretto | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 50 | 61 | 10/06/15 | 04/07/15 | 50 | 50 |
2015 | Z4215743A2 | Acquisto registri cartacei indispensabili (vedi registro di classe e per materne) per a.s. 2015/2016 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. | 195,8 | 0 | 20/07/15 | 16/11/15 | 195,8 | 195,8 |
2015 | Z4313E098E | Acquisto voce Anastasis scuola media CIG: Z4313E098E | 23 | Affid. diretto | 3551890373 | ANASTASIS Soc. Coop. | 96,5 | 0 | 13/06/15 | 13/06/15 | 96,5 | 96,5 |
2015 | Z4613EB7E8 | Acquisto libri per alunni diversamente abili | 23 | Affid. diretto | 1063120222 | CENTRO STUDI ERICKSON SPA | 188,71 | 188,71 | 31/03/15 | 11/05/15 | 188,71 | 188,71 |
2015 | Z49168A2F7 | Manutenzione su LIM scuola secondaria di I grado | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 89 | 0 | 15/10/15 | 04/11/15 | 89 | 89 |
2015 | Z4916F5DA6 | Acquisto cartucce per scuola infanzia di Villarotta e laboratorio accoglienza | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 256,55 | 0 | 05/11/15 | 14/12/15 | 256,55 | 225 |
2015 | Z4E129B445 | Pagamento fattura esperti del progetto Educazione ambientale a.s. 2014/2015 | 23 | Affid. diretto | 1541120356 | L’OVILE s.c.r.l. Coop. di solidarietà sociale | 2951 | 0 | 01/01/15 | 04/11/15 | 3461,46 | 3461,46 |
2015 | Z4F16DBBA0 | Rinnovo abbonamento a Notizie della Scuola a.s. 2015/2016 e pagamento annata 2014/2015 | 23 | Affid. diretto | 659430631 | TECNODID SRL | 233 | 0 | 30/10/15 | 16/11/15 | 190 | 190 |
2015 | Z51132FEB7 | Acquisto materiale di consumo per prim.luzz. CIG: Z51132FEB7 | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 287,01 | 0 | 27/02/15 | 15/06/15 | 287,92 | 287,92 |
2015 | Z52135F7D4 | Pagamento premio per assicurazione docente Cotronei Santa | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 7,5 | 0 | 26/02/15 | 26/02/15 | 7,5 | 7,5 |
2015 | Z5912A04B1 | Interventi di assitenza tecnica sulla strumentazione informatica dell’intero IC | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 1500 | 0 | 01/01/15 | 30/09/15 | 1155 | 1155 |
2015 | Z5A1311106 | CENTRO TRINITY 5435-SESSIONE ESAMI APRILE 2015 | 23 | Affid. diretto | 680 7677 93 | Trinity College London | 2570 | 0 | 09/02/15 | 09/02/15 | 2570 | 2570 |
2015 | Z5C165AC4D | Rinnovo convenzione di cassa quadriennio 2016-2019 | 6 | Procedura neg. senza previa indizione di gara | 3700430238 | BANCO POPOLARE | 3200 | 0 | 05/10/15 | 30/06/20 | 2866,81 | 0 |
2015 | Z5D133488B | Uscita del 09/04/2015 a Siena, scuola media- | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 1318,18 | 0 | 11/02/15 | 29/04/15 | 1318,18 | 1318,18 |
2015 | Z6317D88C | Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell’Istituto | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 1606,5 | 0 | 18/12/15 | 30/12/15 | 1606,5 | 0 |
2015 | Z6414D6067 | Acquisto n. 1 LIM completa di notebook per sede CTP presso CFP Guastalla + 2 LIM complete per scuola media | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 4500 | 0 | 21/10/15 | 04/11/15 | 4765,8 | 4765,8 |
2015 | Z68134F11C | Acquisto telo di pulizia fotocopiatore, primaria di Villarotta. | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 120 | 0 | 01/05/15 | 11/05/15 | 120 | 120 |
2015 | Z6912BF533 | Progetto Educazione Ambientale scuola dell’infanzia | 23 | Affid. diretto | LCNGTN53B19E897Q | LUCIANI GAETANO AZ. AGRICOLA | 774,6 | 0 | 30/03/15 | 27/08/15 | 945 | 945 |
2015 | Z6C1594FBD | Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell’IC | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 965910193 | ARDIGO’ SRL | 1524,93 | 0 | 30/07/15 | 04/11/15 | 1524,93 | 1524,93 |
2015 | Z6E14949FF | Acquisto tavolo luminoso, lavagna luminosa e stampante per infanzia Villarotta | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 1509 | 0 | 06/06/15 | 08/07/15 | 1509 | 1509 |
2015 | Z6E14C8C60 | Contratto per RSPP a.s. 2015/2016 | 3 | Procedura neg. previa pubblicazione del bando | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | 1229,5 | 0 | 01/09/15 | 31/12/15 | 1228,07 | 0 |
2015 | Z6F1466603 | Acquisto materiale sanitario per l’Istituto Comprensivo | 23 | Affid. diretto | 2507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | 171,86 | 0 | 05/05/15 | 16/07/15 | 160,57 | 160,57 |
2015 | Z7217152EF | Acquisto mouse e switch per laboratorio informatica scuola media | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 55 | 0 | 10/09/15 | 14/12/15 | 55 | 55 |
2015 | Z7314129CF | Pagamento n. 2 quote assicurazione dipendenti: Liboria Cristina e Montecchi Maddalena | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 15 | 0 | 13/04/15 | 13/04/15 | 15 | 15 |
2015 | Z76157D6FE | Acquisto materiale di cancelleria per uso ufficio +risme di carta | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 344,98 | 0 | 26/08/15 | 04/11/15 | 344,98 | 344,98 |
2015 | Z7713C3047 | Pagamento uscite sul territorio come da Convenzione con Comune di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 905,8 | 0 | 01/01/15 | 08/07/15 | 905,8 | 905,8 |
2015 | Z79142A1F7 | Acquisto carrello multiuso, scala in alluminio, bilancia elettronica, armadi per ufficio | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 868,47 | 0 | 15/05/15 | 13/06/15 | 868,47 | 868,47 |
2015 | Z7C13C162C | Contributo per corso di formazione "Accordo di rete"fra Istituzioni Scolastiche | 23 | Affid. diretto | 81000500355 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA | 110 | 0 | 20/03/15 | 20/03/15 | 110 | 110 |
2015 | Z7D13E0980 | Acquisto Cavo VGA per LIM e videoproiettore mt 5 | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 13 | 15,86 | 28/03/15 | 11/05/15 | 13 | 13 |
2015 | Z821542718 | Acquisto materiale didattico e diconsumo per intera scuola dell’infanzia di Luzzara CIG Z821542718 | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 773,68 | 0 | 03/07/15 | 04/11/15 | 773,68 | 773,68 |
2015 | Z85170BF1A | Acquisto carta fotocopie per tutti i plessi dell’Istituto + cancelleria | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 918,84 | 0 | 15/11/15 | 03/12/15 | 918,84 | 0 |
2015 | Z8E12BA302 | Acquisto calzatura Tecnosan art. 90200 – scuola media Iannone | 23 | Affid. diretto | 614710358 | Centro Ortopedico Meccanico , Ortopedia Sanitaria | 45,08 | 0 | 31/07/15 | 31/07/15 | 45,08 | 45,08 |
2015 | Z8E1770D6B | Pagamento spese postali mese di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 330 | 0 | 04/12/15 | 15/12/15 | 329,21 | 329,21 |
2015 | Z92169C540 | Acquisto urgente cordless | 23 | Affid. diretto | 2530730353 | MAFRI di Accialini Alessandro | 17,87 | 0 | 19/10/15 | 31/10/15 | 0 | 0 |
2015 | Z941575EA3 | Acquisto materiale didattico e di consumo infanzia Codisotto | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 327,05 | 0 | 21/07/15 | 04/11/15 | 327,05 | 327,05 |
2015 | Z97171531A | Assistenza tecnica su strumentazioni tecnologiche di tutto l’Istituto | 23 | Affid. diretto | MLNFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 700 | 0 | 13/11/15 | 30/12/15 | 451,5 | 0 |
2015 | Z9A13002FF | Acquisto Penne per LIM scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1159310067 | SYSTEMA S R L | 105 | 128,1 | 31/01/15 | 19/03/15 | 105 | 105 |
2015 | Z9D141F452 | Riparazione strumento musicale della scuola media | 23 | Affid. diretto | BCCMRA51T31B328J | BACCHI TECNOLOGIE AUDIO | 65 | 0 | 11/05/15 | 11/05/15 | 65 | 65 |
2015 | Z9E1667766 | Pagamento noleggio pullman per visita ad Expo delle 3^ medie | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | NGRLNZ50M03H225Z | NEGRI LORENZO | 1064 | 0 | 07/10/15 | 06/11/15 | 1064 | 1064 |
2015 | Z9E1726A76 | Rinnovo abbonamento a rivista scolastica per amministrazione | 23 | Affid. diretto | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 80 | 0 | 18/11/15 | 18/11/15 | 80 | 0 |
2015 | ZA41546C11 | Pagamento corsi di aggiornamento antincendio e Primo soccorso tenuti dall’IC di Novellara come Istituto capofila | 23 | Affid. diretto | 81000500355 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA | 650 | 0 | 04/07/15 | 04/07/15 | 650 | 650 |
2015 | ZA51578D61 | Intervento tecnico su software su SISSI | 23 | Affid. diretto | GDCSVT58L11I754F | GIUDICE SALVATORE | 104 | 0 | 31/07/15 | 31/07/15 | 104 | 104 |
2015 | ZA71718389 | Acquisto server per uffici di segreteria + PC + Schermo per uffici di segreteria | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 1984 | 0 | 09/10/15 | 01/12/15 | 1984 | 0 |
2015 | ZAB153C64B | Acquisto materiale didattico e di consumo per scuola primaria di Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 204,43 | 0 | 02/07/15 | 04/11/15 | 204,43 | 204,43 |
2015 | ZB016565CC | Acquisto lampada per protiettore scuola primaria e relativa manodopera | 23 | Affid. diretto | 3393431204 | ETIC SRL | 150 | 0 | 06/11/15 | 06/11/15 | 150 | 150 |
2015 | ZB2146016F | Licenza antivirus per PC degli alunni della scuola primaria + uffici di segreteria | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 357 | 0 | 02/05/15 | 06/11/15 | 357 | 357 |
2015 | ZB413E099E | Acquisto zoccoli antiscivolo con cinturino girevole per infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 50,08 | 0 | 28/03/15 | 13/06/15 | 50,08 | 0 |
2015 | ZB91453958 | Acquisto libri scuola media per comodato d’uso agli alunni | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 507,66 | 507,66 | 07/05/15 | 15/06/15 | 507,66 | 507,66 |
2015 | ZBC1513705 | Rinnovo abbonamento a rivista "Amministrare la scuola" a.f. 2015 | 23 | Affid. diretto | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 80 | 0 | 15/06/15 | 15/06/15 | 80 | 80 |
2015 | ZC114A0BF3 | Acquisto cancelleria e carta fotocopie per segreteria e vari plessi dell?IC | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 605,11 | 0 | 30/05/15 | 04/07/15 | 605,11 | 605,11 |
2015 | ZC314DD04A | Acquisto TV Led, lettore DVD, staffe e cavetti per scuola infanzia Luzzara e Codisotto CIG ZC314DD04A | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 1297,8 | 0 | 22/06/15 | 27/08/15 | 1297,8 | 1297,8 |
2015 | ZC813347F8 | Pagamento noleggio pullman per uscite didattiche | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1559660350 | AUTOSERVIZI FLLI PANIZZA S.N.C. | 1836,36 | 0 | 09/02/15 | 11/05/15 | 1836,36 | 1836,36 |
2015 | ZD0133482A | Pagamento uscite didattiche varie classi di vari plessi dell?IC | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | NGRLNZ50M03H225Z | NEGRI LORENZO | 3390,9 | 0 | 14/02/15 | 20/05/15 | 3390,9 | 3390,9 |
2015 | ZD816DBC46 | Rinnovo abbonamento a La vita scolastica as 2015/2016 | 23 | Affid. diretto | 80009810484 | LA VITA SCOLASTICA- GIUNTI EDITORE SPA | 78 | 0 | 06/11/15 | 14/12/15 | 78 | 78 |
2015 | ZD913EB84F | Set giochi magnetici, sequenze livello, fattoria da infilare, fotografie in sequenza. | 23 | Affid. diretto | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 84,17 | 102,69 | 31/03/15 | 11/05/15 | 84,17 | 84,17 |
2015 | ZE314830C3 | Pagamento corso di formazione 14 maggio/Split Payment | 23 | Affid. diretto | 81000500355 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA | 40 | 0 | 11/05/15 | 11/05/15 | 40 | 40 |
2015 | ZE512F5419 | Pagamento spese postali da gennaio a settembre 2015 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 800 | 0 | 01/01/15 | 30/09/15 | 772,73 | 781,73 |
2015 | ZE512FE149 | ACQUISTO TONER SAMSUNG ML2010/2571 – con carattere d’urgenza | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 76,57 | 0 | 30/01/15 | 25/08/15 | 76,57 | 76,57 |
2015 | ZE8145B3D3 | Visita fiscale dipendente Di Meo Antonella | 23 | Affid. diretto | 1886690609 | ASL FROSINONE | 20,66 | 0 | 29/04/15 | 29/04/15 | 20,66 | 20,66 |
2015 | ZEA1459016 | Acquisto generi alimentari per festa del Progetto Mostrischio a.s. 2014/2015 | 23 | Affid. diretto | 2038270357 | SUPERMERCATO NUOVO RIO SNC | 90,91 | 100 | 29/04/15 | 13/06/15 | 90,91 | 0 |
2015 | ZEF144DD07 | Acquisto urgente cordless | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 16,81 | 0 | 27/04/15 | 27/04/15 | 16,81 | 0 |
2015 | ZF0167A7E0 | Acquisto materiale sanitario per ripristino cassette di Pronto Soccorso | 23 | Affid. diretto | 2507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | 104,3 | 0 | 12/10/15 | 04/11/15 | 104,3 | 104,3 |
2015 | ZF41301369 | Acquisto carta fotocopie e cancelleria varia per uffici e vari plessi | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 987,74 | 0 | 25/02/15 | 15/06/15 | 987,74 | 987,74 |
2015 | ZF816BC227 | Acquisto materiale di pulizia urgente per vari plessi | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 107,33 | 0 | 26/10/15 | 16/11/15 | 107,33 | 107,33 |
2015 | ZF9133486E | Pagamento uscita del 31/03/2015 a Verona primaria Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2493480780 | LVL INTERLINES S.r.l. | 613,64 | 0 | 11/02/15 | 11/05/15 | 613,64 | 613,64 |
2015 | ZF916564E2 | Riparazione fotocopiatore scuola primaria Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1936570355 | FRANCESCO MINELLI | 250 | 0 | 16/11/15 | 16/11/15 | 250 | 250 |
2015 | ZF9179FDD8 | Acquisto materiale didattico e di consumo per scuola infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 326,77 | 0 | 16/12/15 | 16/12/15 | 326,77 | 0 |
2016 | Z0519AC986 | Corso formazione specifica di 8 ore per collaboratori scolastici | 23 | Affid. diretto | 80014610358 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI FABBRICO | 200 | 0 | 01/04/16 | 07/05/16 | 200 | 200 |
2016 | Z0A1868E13 | Acquisto gadget per progetto Mostrischio a.s. 2015/2016 | 23 | Affid. diretto | LDZDVD79L16F240D | DF2000 di Davide Oldazzi | 280 | 0 | 08/02/16 | 19/05/16 | 280 | 280 |
2016 | Z0A1C1F139 | acquisto abbonamenti riviste di lingua inglese e francese scuola media | 23 | Affid. diretto | 5877160159 | RCS LIBRI S.p.A. | 108 | 0 | 14/12/16 | 30/01/17 | 108 | 0 |
2016 | Z0D1A31A51 | Acquisto di cancelleria per uso uffici di segreteria | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 268,78 | 0 | 07/06/16 | 31/08/16 | 268,78 | 268,78 |
2016 | Z0F182D181 | Noleggio pullman con autista per uscita didattica a San Benedetto Po | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 618,19 | 0 | 25/01/16 | 20/06/16 | 618,19 | 0 |
2016 | Z101B23131 | Compenso RSPP da settembre 2016 ad agosto 2017 (a.s. 2016/2017) | 23 | Affid. diretto | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | 1229,51 | 0 | 01/09/16 | 31/08/17 | 1227,98 | 0 |
2016 | Z171838EEE | Ore di docenza del progetto Madrelingua inglese scuola media | 23 | Affid. diretto | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | 2250 | 0 | 26/01/16 | 17/06/16 | 2250 | 2250 |
2016 | Z171887DC6 | Acquisto libri per alunni diversamente abili | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | MNTGNN67E27L020T | LIBRERIA ULISSE DI Montessori Giovanni | 142 | 0 | 09/02/16 | 09/03/16 | 141,46 | 141,46 |
2016 | Z1A1C5B17E | Pagamento corso di formazione "Nuovo codice dei contratti" | 23 | Affid. diretto | 81000500355 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA | 30 | 0 | 01/12/16 | 10/12/16 | 30 | 30 |
2016 | Z1B17E3069 | Pagamento canone per servizi on-line Mediasoft e segreteria digitale a.f. 2016 | 23 | Affid. diretto | 2353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | 434 | 0 | 05/01/16 | 26/04/16 | 434 | 434 |
2016 | Z2119FA476 | Acquisto materiale di consumo e didattico per scuola infanzia Codisotto | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 490,49 | 0 | 23/05/16 | 29/07/16 | 490,49 | 490,49 |
2016 | Z221C5B1B0 | Donazione stampanti azienda Xray One Srl | 23 | Affid. diretto | 1978630208 | XRAY ONE S.R.L. | 1 | 0 | 05/12/16 | 31/12/18 | 1 | 0 |
2016 | Z24182CF52 | Noleggio pullman con autista uscita didattica a Modena classi terze | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 309,09 | 309,09 | 25/01/16 | 19/05/16 | 309,09 | 0 |
2016 | Z241CA4DBB | Noleggio pullman con autista per uscita didattica classi seconde primaria Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2193550353 | Fantini noleggio bus | 700 | 0 | 21/12/16 | 12/05/17 | 700 | 0 |
2016 | Z2B1865642 | Visite guidate presso la Fattoria Didattica all’interno del progetto di educazione ambientale | 23 | Affid. diretto | LCNGTN53B19E897Q | LUCIANI GAETANO AZ. AGRICOLA | 745 | 0 | 05/02/16 | 12/11/16 | 745 | 745 |
2016 | Z2C1B82B68 | Acquisto zoccoli antiscivoli per collaboratori scolastici | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1606430369 | MODACOM SRL | 232 | 0 | 10/10/16 | 24/10/16 | 232 | 0 |
2016 | Z2E1A683FC | ACQUISTO DUE CARRELLI PER PULIZIE | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1366740163 | Panzeri S.r.l. | 328 | 0 | 24/06/16 | 29/07/16 | 328 | 328 |
2016 | Z32182CE31 | Noleggio pullman con autista per uscita didattica a Modena | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 309,09 | 0 | 25/01/16 | 29/07/16 | 309,09 | 309 |
2016 | Z3B18009C7 | Pagamento premio assicurativo per n. 3 dipendenti | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 21 | 0 | 01/01/16 | 12/01/16 | 21 | 21 |
2016 | Z3B1919649 | acquisto libri e DVD per scuola media | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 12252360156 | Internet Bookshop Italia s.rl. | 222,53 | 0 | 16/03/16 | 30/05/16 | 222,53 | 222,53 |
2016 | Z3C19A0782 | Acquisto materiale specifico per laboratorio di scienze scuola media | 23 | Affid. diretto | 2409740244 | Media Direct srl | 165,77 | 0 | 28/04/16 | 17/06/16 | 165,77 | 165,77 |
2016 | Z3F19178F8 | Formazione a docenti e genitori per alunni DSA | 23 | Affid. diretto | DPLMNO82L42I020R | DI PALMA MONIA | 80 | 0 | 22/03/16 | 23/06/16 | 80 | 80 |
2016 | Z461C8437B | Rinnovo abbonamento dominio Aruba a.f. 2017 | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 37,57 | 0 | 14/12/16 | 25/02/17 | 37,57 | 0 |
2016 | Z4A1B2030E | Spese postali da settembre a dicembre 2016 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 180 | 0 | 09/09/16 | 31/12/16 | 179,74 | 179,74 |
2016 | Z4C182CA6A | Noleggio pullman con autista per uscita didattica a Montegrotto Terme | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 863,64 | 0 | 25/01/16 | 18/05/16 | 863,64 | 863,64 |
2016 | Z4C1B4317B | Rinnovo abbonamento a "Notizie della Scuola" a.s. 2016/2017 | 23 | Affid. diretto | 659430631 | TECNODID SRL | 110 | 0 | 01/10/16 | 25/10/16 | 110 | 110 |
2016 | Z4D19A082B | Acquisto reagenti chimici per laboratorio di scienze scuola media | 23 | Affid. diretto | 1802940484 | Carlo Erba Reagents s.rl. | 125,83 | 0 | 28/04/16 | 29/07/16 | 125,83 | 125,83 |
2016 | Z4F1BE48D8 | Noleggio pullman con autista per uscite sul territorio in convenzione con Comune | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 152 | 0 | 07/11/16 | 31/12/16 | 152 | 152 |
2016 | Z50182D25B | Noleggio pullman con autista per uscita didattica ad Urbino scuola sec. di I grado | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 1209,09 | 0 | 25/01/16 | 18/05/16 | 1209,09 | 1209,09 |
2016 | Z5317F153F | Pagamento spese postali da gennaio ad agosto 2016 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 585,06 | 0 | 11/01/16 | 31/08/16 | 585,06 | 585,06 |
2016 | Z531883F82 | Acquisto materiale vario per alunni diversamente abili | 23 | Affid. diretto | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 220,59 | 0 | 15/02/16 | 09/03/16 | 220,59 | 220,59 |
2016 | Z5517F19B5 | Assistenza tecnica e interventi tecnici su Pc ufficio | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 800 | 0 | 11/01/16 | 25/02/17 | 795 | 795 |
2016 | Z551942562 | Manutenzione videoproiettore n. 2 LIM scuola sec. di I grado | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 246 | 0 | 04/04/16 | 18/05/16 | 246 | 246 |
2016 | Z5617F160E | Pagamento compenso netto ad esperto di madrelingua francese | 23 | Affid. diretto | MNTNHL66H62Z110G | Menotti Nathalie | 840 | 0 | 13/02/16 | 09/08/16 | 840 | 840 |
2016 | Z581C2B5C0 | Acquisto materiale didattico scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 251,59 | 0 | 23/11/16 | 10/12/16 | 251,59 | 251,59 |
2016 | Z59182D0DC | Noleggio pullman con autista per uscita classi quinte primarie a Trento | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 909,09 | 0 | 25/01/16 | 19/05/16 | 909,09 | 909,09 |
2016 | Z5A1C814E8 | Acquisto lampada per proiettore Promethean | 23 | Affid. diretto | 1355000132 | BCS | 119,87 | 0 | 14/12/16 | 31/12/16 | 119,87 | 0 |
2016 | Z5B182F5AD | Noleggio pullman con autista per uscite didattiche alunni | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 1045,46 | 0 | 25/01/16 | 17/06/16 | 1045,46 | 1045,46 |
2016 | Z5B1979A67 | Acquisto cartucce e toner per stampanti e casse acustiche per LIM | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 353,55 | 0 | 18/04/16 | 21/06/16 | 353,55 | 353,55 |
2016 | Z5C180E18D | Acquisto calzature antiscivolo in base al D.Lgs. 81/08 per collaboratori scolastici | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 111,12 | 0 | 18/01/16 | 02/03/16 | 111,12 | 111,12 |
2016 | Z5E1C1C531 | Visita a Museo della Scienze di Trento | 23 | Affid. diretto | 653950220 | Museo delle Scienze | 274,5 | 0 | 21/11/16 | 14/07/17 | 274,5 | 0 |
2016 | Z6019FEF4A | Contributo quota IC Luzzara per corso di aggiornamento "PTTI e Nuovo codice degli appalti D. Lgs 50/2016 | 23 | Affid. diretto | 81000500355 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA | 40 | 0 | 24/05/16 | 30/05/16 | 40 | 40 |
2016 | Z6217E2913 | Compenso per esperti esterni di teatro in progetto presso scuole dell’infanzia | 23 | Affid. diretto | 91130390353 | Associazione Culturale | 3586,88 | 0 | 04/01/16 | 28/07/16 | 3586,88 | 3586,88 |
2016 | Z651A0E7B7 | pagamento uscita di pet therapy per alunni H | 23 | Affid. diretto | 1683080350 | ARIA APERTA SNC DI MONTANARI RIGHI & C. | 200 | 0 | 27/05/16 | 24/06/16 | 200 | 200 |
2016 | Z7217E2977 | Pagamento per attività di educazione ambientale | 23 | Affid. diretto | 1541120356 | L’OVILE s.c.r.l. Coop. di solidarietà sociale | 2255,24 | 0 | 04/01/16 | 25/10/16 | 2255,24 | 2255,24 |
2016 | Z7418B609F | Compenso per esperto esterno per corso sulla valutazione (formazione ai docenti) | 23 | Affid. diretto | FRRRRT39R26H225U | FERRARI ROBERTO | 1152 | 0 | 25/02/16 | 21/06/16 | 1152 | 1152 |
2016 | Z78192497C | Acquisto carta per fotocopie per tutti i plessi dell’IC di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 966,65 | 0 | 24/03/16 | 26/04/16 | 966,65 | 966,65 |
2016 | Z7F182D051 | Noleggio pullman con autista per uscita a Bologna 4^ elementari | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 754,55 | 0 | 25/01/16 | 18/05/16 | 754,55 | 754,55 |
2016 | Z851820DD7 | Acquisto urgente Switch rete | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 115 | 0 | 01/02/16 | 25/02/17 | 115 | 0 |
2016 | Z851992AF8 | Acquisto materiale di pulizia e cartaceo per tutti i plessi | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 965910193 | ARDIGO’ SRL | 1544,78 | 0 | 22/04/16 | 17/06/16 | 1544,78 | 1544,78 |
2016 | Z86185EA6C | Corso di formazione personale ATA 2016 REGGIO EMILIA | 23 | Affid. diretto | 3891520961 | IRSEF/IRFED – Lombardia | 98,36 | 0 | 04/02/16 | 29/04/16 | 98,36 | 98,36 |
2016 | Z8C1B29549 | Acquisto software registro elettronico Classe Viva | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 950 | 0 | 13/09/16 | 16/11/16 | 950 | 0 |
2016 | Z8D17E29E1 | Acquisto pacchetto di 20 ore per manutenzione specifica LIM | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 680 | 0 | 04/01/16 | 13/02/16 | 680 | 680 |
2016 | Z901832B2E | Pagamento intervento di assistenza urgente per trasferimento dati SISSI su nuovo server | 23 | Affid. diretto | GDCSVT58L11I754F | GIUDICE SALVATORE | 62,4 | 0 | 26/01/16 | 31/05/16 | 62,4 | 62,4 |
2016 | Z9119786A4 | Attività di formazione a docenti per progetto Orientamento scolastico a.s. 2015/2016 | 23 | Affid. diretto | SLSCHR80A50B819J | Salsi Chiara | 167,22 | 0 | 16/04/16 | 23/06/16 | 167,22 | 167,22 |
2016 | Z911BFE5C3 | Acquisto urgente cartucce per stampante laboratorio ALI | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 26 | 0 | 14/11/16 | 10/12/16 | 26 | 26 |
2016 | Z941B350C0 | Premio assicurativo dipendenti e alunni IC Luzzara a.s. 2016/2017 – Polizza 22261 | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 6307 | 0 | 16/09/16 | 18/11/16 | 6307 | 0 |
2016 | Z981BA2601 | Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 1946,41 | 0 | 18/10/16 | 27/10/16 | 1946,41 | 0 |
2016 | Z9A1CB3397 | Interventi tecnici su PC | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 154 | 0 | 23/12/16 | 25/02/17 | 154 | 0 |
2016 | Z9D1892E19 | Acquisto materiale didattico sportivo per scuola media | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 3365020373 | PUNTO M SRL | 151,67 | 0 | 17/02/16 | 26/04/16 | 151,67 | 151,67 |
2016 | ZA1185EAD6 | Noleggio pullman con autista per uscite sul territorio in convenzione con Comune di Luzzara 1° sem. 2016 | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 729,72 | 0 | 04/02/16 | 20/06/16 | 729,72 | 729,72 |
2016 | ZA61A9B99B | Acquisto materiale didattico e di consumo scuole infanzia Luzzara e Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 1311,5 | 0 | 13/07/16 | 16/11/17 | 1311,5 | 1311,5 |
2016 | ZAC17E9543 | Saldo ft. n. 20164E01981 Servizio di manutenzione e assistenza scrutinio 10 e lode on line | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 240 | 0 | 07/01/16 | 11/02/16 | 240 | 240 |
2016 | ZAE19AC8FE | Trasferimento contributo per noleggio pullman per spettacolo teatrale c/o Panagulis | 23 | Affid. diretto | 443430350 | COMUNE DI LUZZARA | 298 | 0 | 02/05/16 | 07/05/16 | 298 | 298 |
2016 | ZB11CA4E7A | Noleggio pullman con autista uscita didattica scuola primaria di Luzzara e Villarotta | 23 | Affid. diretto | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 3227,28 | 0 | 21/12/16 | 30/05/17 | 3227,28 | 0 |
2016 | ZB2182E2F7 | Riparazione videoproiettore scuola primaria LUzzara | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 160 | 0 | 25/01/17 | 11/02/16 | 160 | 160 |
2016 | ZB81C266B7 | Rinnovo abbonamento ad "Amministrare la scuola" a.f. 2017 | 23 | Affid. diretto | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 80 | 0 | 22/11/16 | 10/12/16 | 80 | 80 |
2016 | ZBB1B8DD2D | Rinnovo abbonamento a ItaliaOggi a.s. 2016/2017 | 23 | Affid. diretto | 10277500152 | ITALIAOGGI EDITORI – ERINNE SRL | 43 | 0 | 12/10/16 | 25/10/16 | 43 | 43 |
2016 | ZBB1C3A33C | Acquisto urgente cordless scuola media | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 44,41 | 0 | 28/11/16 | 10/12/16 | 44,41 | 44,41 |
2016 | ZBF1C1DC65 | Manutenzione tecnica pc | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 365 | 0 | 21/11/16 | 18/12/17 | 365 | 0 |
2016 | ZC61B923CB | Acquisto carta per fotocopiatore per tutti i plessi | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO di Braghiroli Roberto & C.S.N.C. | 767,73 | 0 | 13/10/16 | 29/10/16 | 767,73 | 0 |
2016 | ZC91B6EBEE | Acquisto presidi medici per ripristino cassette di P.Soccorso dei vari plessi | 23 | Affid. diretto | 2507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | 105,18 | 0 | 04/10/16 | 25/10/16 | 105,18 | 105,18 |
2016 | ZCB1B2CF72 | Acquisto urgente n. 2 toner per stampanti ufficio | 23 | Affid. diretto | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 95,2 | 0 | 14/09/16 | 25/10/16 | 95,2 | 95,2 |
2016 | ZCF185CD13 | Pagamento certificazione Trinity exams GESE grade 3-4 Centro 5435 – Sessione 3.16 April 2016 | 23 | Affid. diretto | 228 1298 05 | Trinity College London | 2674,1 | 0 | 04/02/16 | 30/04/16 | 2674,1 | 2674,1 |
2016 | ZCF185E982 | Spese di tenuta conto 1°e 2° TRIMESTRE 2016 – proroga tecnica convenzione di cassa | 23 | Affid. diretto | 884060526 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 400 | 0 | 04/02/16 | 30/06/16 | 400 | 400 |
2016 | ZD41811B63 | Pagamento canone annuo (2016) sito web + caselle | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 37,57 | 0 | 18/01/16 | 18/01/16 | 37,57 | 37,57 |
2016 | ZDB19E04DF | Rinnovo licenze antivirus PC dell’Istituto | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 390 | 0 | 16/05/16 | 31/12/16 | 390 | 0 |
2016 | ZE019AB813 | Acquisto registri e materiale per esami di 3^ media | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 87,5 | 0 | 02/05/16 | 31/05/16 | 87,5 | 87,5 |
2016 | ZE5182C97E | Noleggio pullman con autista per uscita didattica a Vezzano sul Crostolo scuola primaria di Luzzara | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2493480780 | LVL INTERLINES S.r.l. | 400 | 0 | 25/01/16 | 20/06/16 | 400 | 400 |
2016 | ZF11AC5EBC | Acquisto registri per docenti a.s. 2016/2017 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 193,5 | 0 | 27/07/16 | 05/10/16 | 193,5 | 193,5 |
2016 | ZF11C72E04 | Acquisto cancelleria per uso amministrativo e didattico | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 167,42 | 0 | 12/12/16 | 15/03/17 | 167,42 | 0 |
2016 | ZF11CA4E14 | Noleggio pullman con autista per uscita didattica alunni | 8 | Affid. in economia – cottimo fiduciario | 1474260203 | Fugeri Autoservizi | 363,64 | 0 | 21/12/16 | 04/04/17 | 363,64 | 0 |
2016 | ZF317E28F0 | Prestazione professionale per attività di docenza all’interno del progetto Trinity presso la scuola secondaria | 23 | Affid. diretto | DWTJNM70C55Z347V | DE WET JEANNE MARIE | 910 | 0 | 04/01/16 | 30/04/16 | 910 | 910 |
2016 | ZF31935DCB | Canone annuale per ADSL uffici di segreteria | 23 | Affid. diretto | 1040860452 | CWNET srl | 323,4 | 0 | 01/04/16 | 01/04/17 | 323,4 | 323,4 |
2016 | ZF418DAA25 | Noleggio fotocopiatore per uffici di segreteria | 23 | Affid. diretto | 1851220341 | ELIOS spa | 1500 | 0 | 07/03/16 | 18/04/17 | 1551,75 | 1551,75 |
2016 | ZF41C3D9D1 | Contratto di prestazione occasionale per docenza di orientamento per la scuola secondaria di I grado | 23 | Affid. diretto | DVLNRC86P20E253D | Davolio Enrico | 112 | 0 | 28/11/16 | 12/01/17 | 112 | 0 |
2017 | Z011D4E70F | CONTRATTO PER ED. TEATRALE – ASS. QUINTA PARETE | 23 | Affid. diretto | 91130390353 | Associazione Culturale | 4127,38 | 0 | 09/02/17 | 28/06/17 | 4127,38 | 0 |
2017 | Z01200A017 | Contratto per prestazione d’opera per tecnico della riabilitazione psichiatrica | 23 | Affid. diretto | FRRGLI88P52E897P | Ferrazzi Giulia | 2485 | 0 | 25/09/17 | 28/12/17 | 2485 | 0 |
2017 | Z01200A017 | Contratto prestazione d’opera per tecnico della riabilitazione psichiatrica | 23 | Affid. diretto | BNCLSE88P66D711N | Bonucchi Elisa | 4935 | 0 | 26/09/17 | 10/01/18 | 4935 | 0 |
2017 | Z01200A017 | Contratto di prestazione d’opera per incarico di tecnico della riabilitazione psichiatrica | 23 | Affid. diretto | GLMGND90H44H223P | Galimberti Glenda | 5320 | 0 | 26/09/17 | 03/01/18 | 5320 | 0 |
2017 | Z041F72E15 | Acquisto registri di classe | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 100,8 | 0 | 24/07/17 | 07/08/17 | 100,8 | 0 |
2017 | Z051ED10EF | ACQUISTO 34 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 510 | 0 | 30/05/17 | 18/12/17 | 510 | 0 |
2017 | Z0B1E8A717 | Acquisto materiale esami | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 120,55 | 0 | 10/05/17 | 30/05/17 | 120,55 | 0 |
2017 | Z0F201799B | Contratto di prestazione d’opera per l’orientamento_ Davolio Enrico | 23 | Affid. diretto | DVLNRC86P20E253D | Davolio Enrico | 372 | 0 | 29/09/17 | 01/02/18 | 372 | 0 |
2017 | Z1020CE69D | Acquisto cartucce tutti i plessi | 23 | Affid. diretto | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 1153,95 | 0 | 16/11/17 | 01/02/18 | 1153,95 | 0 |
2017 | Z121F928D6 | Acquisto libri scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | MNTGNN67E27L020T | LIBRERIA ULISSE DI Montessori Giovanni | 85 | 0 | 03/08/17 | 16/10/17 | 85 | 0 |
2017 | Z122072A69 | Acquisto materiale per Diversabili | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 454,96 | 0 | 04/11/17 | 20/12/17 | 454,96 | 0 |
2017 | Z1A1DEE7EB | Acquisto presidi medici per cassette del pronto soccorso | 23 | Affid. diretto | 2507700355 | FARMACIA VERDI DR. STEFANO SNC | 138,78 | 0 | 22/03/17 | 27/04/17 | 138,78 | 0 |
2017 | Z1D1CD912A | Acquisto due Kit LIM senza PC | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 2890 | 0 | 09/01/17 | 24/04/17 | 2890 | 0 |
2017 | Z1E1DC8A16 | Contratto con Azienda Agricola Luciani Gaetano | 23 | Affid. diretto | LCNGTN53B19E897Q | LUCIANI GAETANO AZ. AGRICOLA | 300 | 0 | 13/03/17 | 28/06/17 | 300 | 0 |
2017 | Z281FC3556 | Intervento tecnico _Elios | 23 | Affid. diretto | 1851220341 | ELIOS spa | 78 | 0 | 02/09/17 | 25/10/17 | 78 | 0 |
2017 | Z2A1FF89E7 | Acquisto toner Primaria Villarotta | 23 | Affid. diretto | 619570351 | FERRARI GIOVANNI & C. s.n.c. di Ferrari Paolo | 75 | 0 | 20/09/17 | 20/10/17 | 75 | 0 |
2017 | Z2A204A8CA | Acquisto ciabatte antiscivolo – cuffie e camisi per servizio mensa | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 201,5 | 0 | 13/10/17 | 20/12/17 | 201,5 | 0 |
2017 | Z2D1FD94B6 | Uscita presso ASD Guastalla per progetto Cambiamo Punto di Vista… in Rete dell’IC Luzzara e Gualtieri | 23 | Affid. diretto | 90015240352 | A.S.D. La Seconda Stella a destra | 930 | 0 | 11/09/17 | 18/12/17 | 930 | 0 |
2017 | Z2D1FFBAC1 | Acquisto ciabatte e cuffie | 23 | Affid. diretto | 2636910354 | A.V. Informatica Semplificata | 134 | 0 | 21/09/17 | 20/10/17 | 134 | 0 |
2017 | Z2F1D4E5BB | CONTRATTO PER PROGETTO ED. AMBIENTE – L’OVILE | 23 | Affid. diretto | 1541120356 | L’OVILE s.c.r.l. Coop. di solidarietà sociale | 3097,5 | 0 | 09/02/17 | 19/02/17 | 3097,5 | 0 |
2017 | Z381F76256 | Acquisto distruggidocumenti + trombette per evacuazione | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 255,11 | 0 | 25/07/17 | 16/10/17 | 255,11 | 0 |
2017 | Z3A1CF7C5A | Uscita didattica classi seconde scuola media- Ferrara | 23 | Affid. diretto | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 790,91 | 0 | 18/01/17 | 18/04/17 | 790,91 | 0 |
2017 | Z3B1F7B195 | Acquisto presidi medici per le cassette del pronto soccorso di tutti i plessi | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Montcelli Pietro snc | 94,14 | 0 | 26/07/17 | 14/12/17 | 94,14 | 0 |
2017 | Z401F8DDF9 | Acquisto materiale di consumo cartoleria Grossi – scuole dell’infanzia | 23 | Affid. diretto | 1578280206 | CART. GROSSI N. DI CAPPA GABRIELE E C. Snc | 1515,62 | 0 | 02/08/17 | 20/10/17 | 1515,61 | 0 |
2017 | Z421D37741 | Acquisto carta per fotocopie Istit. Comprensivo Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO di Braghiroli Roberto & C.S.N.C. | 1274,12 | 0 | 03/02/17 | 24/04/17 | 1274,12 | 0 |
2017 | Z431CD7EF9 | Rinnovo servizi Mediasoft | 23 | Affid. diretto | 2353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | 452 | 0 | 09/01/17 | 19/07/17 | 452 | 0 |
2017 | Z441D4E67D | CONTRATTO PER PROGETTO MADRELINGUA – OLASEMO | 23 | Affid. diretto | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | 2250 | 0 | 09/02/17 | 19/07/17 | 2250 | 0 |
2017 | Z441E4F0B1 | Interventi tecnici per pc scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 160 | 0 | 07/10/17 | 20/12/17 | 160 | 0 |
2017 | Z471DFDA75 | Acquisto lampada per BENQ | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 186 | 0 | 27/03/17 | 21/04/17 | 186 | 0 |
2017 | Z491D44EE2 | Uscite sul territorio TIL | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 1155,11 | 0 | 07/02/17 | 31/12/17 | 1155,11 | 0 |
2017 | Z4C1D9C6D2 | PACCHETTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 1280 | 0 | 01/03/17 | 12/05/17 | 1280 | 0 |
2017 | Z4D1CFA4C5 | Uscita didattica al Lago di Garda classi 1° scuola media | 23 | Affid. diretto | 1559660350 | AUTOSERVIZI FLLI PANIZZA S.N.C. | 981,82 | 0 | 18/01/17 | 18/04/17 | 981,82 | 0 |
2017 | Z581DC8FEA | Contratto con la Fattoria didattica "Corte Cascine" | 23 | Affid. diretto | SCRCHR53E43B011T | Corte Cascine di Scaravelli Chiara | 125 | 0 | 13/03/17 | 30/05/17 | 125 | 0 |
2017 | Z592002C95 | Acquisto materiale di pulizia | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 1980,14 | 0 | 23/09/17 | 14/12/17 | 1980,14 | 0 |
2017 | Z5A1DBAB06 | Acquisto calzature antinfortunistiche coll.scol. | 23 | Affid. diretto | 1606430369 | MODACOM SRL | 39,33 | 0 | 08/03/17 | 04/04/17 | 39,33 | 0 |
2017 | Z5C1D43D74 | ESAME TRINITY | 23 | Affid. diretto | 680 7677 93 | Trinity College London | 2625,5 | 0 | 07/02/17 | 31/12/18 | 2625 | 0 |
2017 | Z5E1E95C4C | Uscita didattica presso Olme Martinelle del 23/05/2017 classe terza primaria Villarotta | 23 | Affid. diretto | LCNGTN53B19E897Q | LUCIANI GAETANO AZ. AGRICOLA | 125 | 0 | 12/05/17 | 28/06/17 | 125 | 0 |
2017 | Z5E1FF6EBD | Assicurazione docenti – alunni -ATA | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 6500 | 0 | 20/09/17 | 31/08/18 | 6027 | 0 |
2017 | Z641D305DC | Acquisto timbro firma | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 35 | 0 | 02/02/17 | 25/02/17 | 35 | 0 |
2017 | Z651DF2D28 | Noleggio fotocopiatore Nashutec MPC4502 con CARTADIS | 23 | Affid. diretto | 1851220341 | ELIOS spa | 4704 | 0 | 17/03/17 | 31/12/19 | 4048,61 | 0 |
2017 | Z6A1D44817 | Poste italiane | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 553,3 | 0 | 01/01/17 | 31/12/17 | 553,3 | 0 |
2017 | Z7221003AD | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA : L’OVILE | 23 | Affid. diretto | 1541120356 | L’OVILE s.c.r.l. Coop. di solidarietà sociale | 1940 | 0 | 28/11/18 | 29/10/18 | 1940 | 0 |
2017 | Z752056A8C | RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PRIMARIA Villarotta – TEATRO GASP | 23 | Affid. diretto | BNCRRT73R30D969P | GASP di Biancardi Roberto | 409,84 | 0 | 17/10/17 | 31/12/18 | 409,84 | 0 |
2017 | Z771E35003 | Acquisto materiale informatico | 23 | Affid. diretto | 2636910354 | A.V. Informatica Semplificata | 228,5 | 0 | 11/04/17 | 24/05/17 | 228,5 | 0 |
2017 | Z781CEAF7A | Abbonamento alla rivista Pimpa | 23 | Affid. diretto | 1168370367 | FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA | 20 | 0 | 13/01/17 | 31/12/17 | 20 | 0 |
2017 | Z781D4E6C7 | CONTRATTO PROGETTO ED. MUSICALE – DE GASPARI PAOLO | 23 | Affid. diretto | DGSPLA70D03F205U | DE GASPARI PAOLO | 5596,26 | 0 | 09/02/17 | 14/07/17 | 5596,26 | 0 |
2017 | Z7B1E6D81A | Acquisti snack e bevande per festa progetto Mostrischio | 23 | Affid. diretto | 2038270357 | SUPERMERCATO NUOVO RIO SNC | 112,07 | 0 | 02/05/17 | 08/06/17 | 112,07 | 0 |
2017 | Z841DACDF9 | Ingresso al Museo Civico Archeologico Bologna classi 4-5 P.V. | 23 | Affid. diretto | 1232710374 | ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI | 240 | 0 | 06/03/17 | 18/04/17 | 240 | 0 |
2017 | Z871DC92C7 | Contratto con Fattoria Didattica "Cocconi" | 23 | Affid. diretto | CCCMTT57L13H223G | Azienda Agricola Cocconi Matteo | 344 | 0 | 13/03/17 | 08/06/17 | 344 | 0 |
2017 | Z882032B3B | Uscite didattiche sul territorio – TIL | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 292,18 | 0 | 06/10/17 | 01/02/18 | 292,18 | 0 |
2017 | Z891E036C3 | Corso di formazione CISL Reggio Emilia | 23 | Affid. diretto | 3891520961 | IRSEF/IRFED – Lombardia | 100 | 0 | 28/03/17 | 31/12/18 | 0 | 0 |
2017 | Z8F1EB3362 | 12 uscite presso l’azienda "Aria Aperta" – progetto "Cambiamo punto di vista…. in rete" | 23 | Affid. diretto | 1683080350 | ARIA APERTA SNC DI MONTANARI RIGHI & C. | 2400 | 0 | 22/05/17 | 31/12/17 | 2400 | 0 |
2017 | Z9E1E31CC1 | ordine per traghetto uscita al lago di Garda | 23 | Affid. diretto | 802050153 | Navigazione Lago di Garda | 354 | 0 | 10/04/17 | 26/06/17 | 354 | 0 |
2017 | ZA01EF6F76 | affidamento ripristino sito web: Giudice Salvatore | 23 | Affid. diretto | GDCSVT58L11I754F | GIUDICE SALVATORE | 320 | 0 | 12/06/17 | 28/06/17 | 320 | 0 |
2017 | ZA31E10AB0 | Acquisto materiale di pulizia per i plessi | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 1901,92 | 0 | 31/03/17 | 12/05/17 | 1901,92 | 0 |
2017 | ZAD1D69D9B | Acquisto materiale informatico primaria Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2636910354 | A.V. Informatica Semplificata | 70,11 | 0 | 16/02/17 | 15/03/17 | 70,11 | 0 |
2017 | ZAF2154B84 | Acquisto penna mimio teach per lim scuola primaria di luzzara | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 148 | 0 | 15/12/17 | 01/02/18 | 148 | 0 |
2017 | ZB11FCC813 | Acquisto Smart Board | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 760 | 0 | 06/09/17 | 20/10/17 | 760 | 0 |
2017 | ZB42035A63 | Acquisto risme di carta e toner | 23 | Affid. diretto | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO di Braghiroli Roberto & C.S.N.C. | 1462,34 | 0 | 09/10/17 | 01/02/18 | 1462,34 | 0 |
2017 | ZB91D1D54B | Acquisto guanti monouso infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 158 | 0 | 27/01/17 | 15/03/17 | 158 | 0 |
2017 | ZB9218B3E3 | Rinnovio dominio IC Luzzara-Aruba | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 38,9 | 0 | 29/12/17 | 01/02/18 | 38,9 | 0 |
2017 | ZBB1D2E958 | Contratto di manutenzione e assistenza anno 2017 – Infoschool | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 429 | 0 | 01/10/17 | 31/12/17 | 429 | 0 |
2017 | ZBC1CED083 | Sostituzione display computer DELL Inspiron 3721 – progetto ALI | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 150 | 0 | 14/01/17 | 18/12/17 | 150 | 0 |
2017 | ZBC1DC634B | Ingresso Acquario di Cattolica classi quuinte il 27/04/2017 | 23 | Affid. diretto | 3362540100 | Costa Endutainment | 750 | 0 | 10/03/17 | 21/04/17 | 750 | 0 |
2017 | ZC121664DC | Progetto Smile Theatre in lingua francese | 23 | Affid. diretto | 3426740365 | Smile | 559,76 | 0 | 19/12/17 | 31/12/18 | 559,76 | 0 |
2017 | ZC31D7AD3E | ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE COLL.SCOL. IANNONE ANTONIETTA | 23 | Affid. diretto | 614710358 | C.O.M.Ortopedia Sanitaria Longoni G. e C. s.n.c. | 57,38 | 0 | 21/02/17 | 30/05/17 | 57,38 | 0 |
2017 | ZC41CF97BE | Acquisto porta scarpe per progetto Mostrischio | 23 | Affid. diretto | GNDMRT56B12F839R | ULFIDEA di Gandolfi Umberto | 252,35 | 0 | 18/01/17 | 24/05/17 | 252,35 | 0 |
2017 | ZC52016CE4 | Rinnovo abbonamento Italia Oggi | 23 | Affid. diretto | 10277500152 | ITALIAOGGI EDITORI – ERINNE SRL | 43 | 0 | 29/09/17 | 14/12/17 | 43 | 0 |
2017 | ZC71E15FE3 | Canone facile adsl periodo 19-05-2017 AL 18-05-2018 | 23 | Affid. diretto | 1040860452 | CWNET srl | 323,4 | 0 | 02/04/17 | 03/05/17 | 323,4 | 0 |
2017 | ZCD2040BBA | Acquisto materiale di consumo primaria Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 221,31 | 0 | 11/10/17 | 25/10/17 | 221,31 | 0 |
2017 | ZD51FC1973 | Contratto di prestazione d’opera : Muzzioli Andrea | 23 | Affid. diretto | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | 1229,51 | 0 | 01/09/17 | 31/12/18 | 1227,98 | 0 |
2017 | ZD6202CA99 | Acquisto sedie ufficio e sedie per cattedra infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 318,86 | 0 | 05/10/17 | 25/10/17 | 318,86 | 0 |
2017 | ZD720DA584 | intervento notebook infanzia Villarotta e stampante progetto ALI | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 210 | 0 | 20/11/17 | 08/03/18 | 210 | 0 |
2017 | ZDC1E5904C | Acquisto cartucce per tutti i plessi | 23 | Affid. diretto | 960900371 | F.lli Biagini S.r.l. | 1780,4 | 0 | 24/04/17 | 01/08/17 | 1779 | 0 |
2017 | ZDF200D029 | Uscita didattica a Marola classe 4A primaria Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1559660350 | AUTOSERVIZI FLLI PANIZZA S.N.C. | 318,18 | 0 | 27/09/17 | 14/12/17 | 318,18 | 0 |
2017 | ZE21D229E1 | Uscita didatticaa Milano – claasi 3^ medie – Scarduelli | 23 | Affid. diretto | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 1027,27 | 0 | 30/01/17 | 12/05/17 | 1027,27 | 0 |
2017 | ZE41D27103 | Corso di formazione a Novellara- annullato su AVCP perché non bisognava prenderlo | 23 | Affid. diretto | 81000500355 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA | 100 | 0 | 31/01/17 | 18/04/17 | 0 | 0 |
2017 | ZE4204FE38 | 2 USCITE DIDATTICHE PRESSO L’AZIENDA "aria aperta" | 23 | Affid. diretto | 1683080350 | ARIA APERTA SNC DI MONTANARI RIGHI & C. | 400 | 0 | 16/10/17 | 14/12/17 | 400 | 0 |
2017 | ZEE1E87480 | Acquisto chiavette e mouse | 23 | Affid. diretto | 1121130197 | C2 s.r.l. | 60 | 0 | 09/05/17 | 24/05/17 | 60 | 0 |
2017 | ZF61E30955 | Acquisto due videoproiettori scuola primaria | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 1100 | 0 | 10/04/17 | 12/05/17 | 1100 | 0 |
2018 | Z0125CD0F4 | Rinnovo accesso base Servizi On Line e procedura segreteria digitale | 23 | Affid. diretto | 2353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | 434 | 0 | 28/12/18 | 31/08/19 | 434 | 0 |
2018 | Z0324C6F0C | Contratto di prestazione d’opera – incarico di RSPP di Andrea Muzzioli | 23 | Affid. diretto | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | 1230 | 0 | 03/09/18 | 31/08/19 | 1222,51 | 0 |
2018 | Z0822CF3F6 | Proroga contratto per assistenza tecnica LIM | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 1280 | 0 | 17/03/18 | 24/09/18 | 1280 | 0 |
2018 | Z0B226E1BF | Acquisto presidi medici per cassette del primo soccorso | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Montcelli Pietro snc | 96,16 | 0 | 21/02/18 | 04/05/18 | 96,16 | 0 |
2018 | Z0B23147B8 | Rinnovo Canone ADSL | 23 | Affid. diretto | 1040860452 | CWNET srl | 323,4 | 0 | 07/04/18 | 16/04/18 | 323,4 | 0 |
2018 | Z1022E7385 | Acquisto presidi medici per cassette del primo soccorso | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Montcelli Pietro snc | 97,34 | 0 | 23/03/18 | 04/05/18 | 97,34 | 0 |
2018 | Z10258979E | Abbonamento Italia Oggi | 23 | Affid. diretto | 10277500152 | ITALIAOGGI EDITORI – ERINNE SRL | 49 | 0 | 30/10/18 | 31/08/19 | 49 | 0 |
2018 | Z11256A5CF | Partecipazione al corso di formazione Italia-scuola "le assenze del personale" | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 200 | 0 | 20/10/18 | 20/12/18 | 200 | 0 |
2018 | Z122628B6A | Rinnovo Abbonamento rivista "Amministrare la Scuola" | 23 | Affid. diretto | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 80 | 0 | 06/12/18 | 31/08/18 | 80 | 0 |
2018 | Z14223F231 | Uscite sul territorio TIL | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 1428 | 0 | 10/02/18 | 31/12/18 | 1428 | 0 |
2018 | Z1A232ED71 | Rinnovo Annuale ad " Amministrare la scuola" | 23 | Affid. diretto | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 80 | 0 | 14/04/18 | 04/05/18 | 80 | 0 |
2018 | Z2022CD627 | Acquisto gadget progetto Mostrischio | 23 | Affid. diretto | LDZDVD79L16F240D | DF2000 di Davide Oldazzi | 178,75 | 0 | 16/03/18 | 21/06/18 | 178,75 | 0 |
2018 | Z2725CD069 | Acquisto carta per fotocopie tutti i plessi | 23 | Affid. diretto | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO di Braghiroli Roberto & C.S.N.C. | 1207,96 | 0 | 16/11/18 | 31/03/19 | 1207,81 | 0 |
2018 | Z29251A3F1 | Acquisto cartucce per tutti i plessi | 23 | Affid. diretto | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 1514,6 | 0 | 28/09/18 | 14/11/18 | 1514,6 | 0 |
2018 | Z2A2201BCF | Concorso Kangourou della matematica 2017-2018 – CIG preso con IC GUastalla | 23 | Affid. diretto | 94634130150 | Associazione Culturale Kangourou Italia | 415 | 0 | 02/02/18 | 07/02/18 | 415 | 415 |
2018 | Z2D21BC3C9 | Contratto di manutenzione e assistenza – anno 2018 – Gruppo Spaggiari | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 950 | 0 | 16/01/18 | 31/12/18 | 950 | 0 |
2018 | Z2E265763C | Acquisto materiale di laboratorio medie + strizzatore infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 1839110200 | Tandres s.r.l. | 119,16 | 0 | 17/12/18 | 01/03/19 | 119,16 | 0 |
2018 | Z3E22CFE98 | Assistenza informatica per esportazione dati AVCP | 23 | Affid. diretto | GDCSVT58L11I754F | GIUDICE SALVATORE | 64 | 0 | 19/03/18 | 19/03/18 | 64 | 0 |
2018 | Z3F22FC9A0 | Uscita didattica Fattoria "Cocconi Matteo" | 23 | Affid. diretto | CCCMTT57L13H223G | Azienda Agricola Cocconi Matteo | 272 | 0 | 29/03/18 | 21/06/18 | 272 | 0 |
2018 | Z40246649F | Acquisto materiale didattico scuola dell’infanzia di Villarotta | 23 | Affid. diretto | 267310209 | GEM snc di Grossi Galeazzo & C. | 437,24 | 0 | 18/07/18 | 08/11/18 | 437,24 | 0 |
2018 | Z4721C69A1 | Contratto per progetto madrelingua – Olasemo | 23 | Affid. diretto | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | 2250 | 0 | 18/01/19 | 05/07/18 | 2250 | 0 |
2018 | Z482243B09 | Acquisto toner cartucce 2°A Primaria Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 75,8 | 0 | 01/02/18 | 08/03/19 | 75,8 | 0 |
2018 | Z482620009 | Rinnovo dominio icluzzara.gov.it | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 38,9 | 0 | 30/12/18 | 31/12/18 | 38,9 | 0 |
2018 | Z4C219D624 | Pagamento per sessione esame trinity | 23 | Affid. diretto | 680 7677 93 | Trinity College London | 2950,2 | 0 | 08/01/18 | 10/01/18 | 2950,2 | 0 |
2018 | Z51258AE0A | Abbonamento riviste di lingua straniera | 23 | Affid. diretto | 5877160159 | RIZZOLI LIBRI SPA | 134,6 | 0 | 30/10/18 | 12/12/18 | 134,6 | 0 |
2018 | Z562278BF9 | Acquisto carta per fotocopie per IC Luzzara e Reggiolo | 23 | Affid. diretto | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO di Braghiroli Roberto & C.S.N.C. | 3369,99 | 0 | 23/02/18 | 21/06/18 | 3369,99 | 0 |
2018 | Z59228CC6A | Acquisto dosatori a parete – infanzia Codisotto | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 229,4 | 0 | 28/02/18 | 30/05/18 | 229,4 | 0 |
2018 | Z5B238299D | Acquisto snack per festa Progetto Mostrizio | 23 | Affid. diretto | RTNVNZ73H07Z133U | SWEET LAB di Artoni Ivan Enzo | 192 | 0 | 10/05/18 | 05/07/18 | 192 | 0 |
2018 | Z5F22FC96D | Uscita didattica al Centro Internazionale "Loris Malaguzzi" | 23 | Affid. diretto | 1586410357 | Reggio Children SRL | 81,97 | 0 | 29/03/18 | 30/05/18 | 81,97 | 0 |
2018 | Z612471A14 | Acquisto 4 robot educativi – Bee Bot – scuola primaria | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 352 | 0 | 23/07/18 | 11/10/18 | 352 | 0 |
2018 | Z6424C7886 | Corso :Le novità in materia di adempimenti fiscali e previdenziali | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 185 | 0 | 03/09/18 | 11/10/18 | 185 | 0 |
2018 | Z7022D8D7E | Riparazione notebook – classe 2^ primaria Luzzara | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 210 | 0 | 20/03/18 | 20/09/18 | 210 | 0 |
2018 | Z7124C618E | Rinnovo abbonamento – Notizie della scuola – Tecnodid | 23 | Affid. diretto | 659430631 | TECNODID SRL | 110 | 0 | 03/09/18 | 31/08/18 | 110 | 0 |
2018 | Z75258B9B4 | Acquisto materiale Orienteering | 23 | Affid. diretto | 3806350371 | 3c Sport International | 182,67 | 0 | 30/10/18 | 06/12/18 | 182,67 | 0 |
2018 | Z7721B2C26 | Acquisto calzature antiscivolo per due collaboratori scol. | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 61,4 | 0 | 13/01/18 | 08/03/18 | 61,4 | 0 |
2018 | Z78259A6CE | Acquisto materiale didattico infanzia di Codisotto | 23 | Affid. diretto | 267310209 | GEM snc di Grossi Galeazzo & C. | 327,95 | 0 | 06/11/18 | 18/12/18 | 327,95 | 0 |
2018 | Z7F22FC93A | Uscita didattica a "Corte Galvagnina" | 23 | Affid. diretto | 1833580200 | Fattoria Didattica | 730 | 0 | 29/03/18 | 30/05/18 | 730 | 0 |
2018 | Z8A2390C06 | Copertura assicurativa personale docente – ata -alunni | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 5750 | 0 | 15/05/18 | 31/08/19 | 5719 | 0 |
2018 | Z96229ACB7 | Contratto prestazione d’opera occasione-progetto Yoga – Benatti Ilenia | 23 | Affid. diretto | BNTLNI74E70L020P | Benatti Ilenia | 2794 | 0 | 05/03/18 | 02/08/18 | 2794 | 0 |
2018 | Z9824F768F | Rinnovo Database MySql Aruba | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 10 | 0 | 19/09/18 | 29/10/18 | 10 | 0 |
2018 | Z99258B2BD | Acquisto materiale sportivo scuola sec. di I grado | 23 | Affid. diretto | 2137480964 | Decathlon Italia SRL | 140,91 | 0 | 30/10/18 | 14/11/18 | 140,91 | 0 |
2018 | Z9B22A2F7C | Acquisto toner primaria Villarotta | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 20 | 0 | 06/03/18 | 31/12/18 | 0 | 0 |
2018 | ZA12246898 | Concorso Kangourou della matematica 2017-2018 – fattura pagata con CIG Guastalla | 23 | Affid. diretto | 94634130150 | Associazione Culturale Kangourou Italia | 415 | 0 | 15/03/18 | 15/03/18 | 415 | 0 |
2018 | ZA32243721 | Acquisto materiale di pulizia | 23 | Affid. diretto | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 2106,73 | 0 | 05/02/18 | 19/03/18 | 2106,73 | 0 |
2018 | ZA7237947A | Rinnovo licenze antivirus n. 34 | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 544 | 0 | 08/05/18 | 31/05/19 | 544 | 0 |
2018 | ZA821BDC1D | Uscite didattiche di un giorno | 23 | Affid. diretto | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 6455 | 0 | 16/01/18 | 31/08/18 | 6455 | 0 |
2018 | ZA82453832 | Acquisto presidi medici per cassette primo soccorso | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Montcelli Pietro snc | 147,12 | 0 | 11/07/18 | 11/10/18 | 147,12 | 0 |
2018 | ZAA223F076 | Rinnovo abbonamento Tecnodid | 23 | Affid. diretto | 659430631 | TECNODID SRL | 110 | 0 | 10/02/18 | 31/12/18 | 110 | 0 |
2018 | ZB4259A64F | Corso di aggiornamento antincendio | 23 | Affid. diretto | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL di Muzzioli Andrea | 750 | 0 | 06/11/18 | 01/03/19 | 750 | 0 |
2018 | ZB72407F66 | Acqisto registri a.s.2018-2019 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 156,52 | 0 | 16/06/18 | 11/10/18 | 156,52 | 0 |
2018 | ZB72523DE9 | Acquisto zoccoli antinfortunistici – cuffie – camici | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 198,6 | 0 | 02/10/18 | 08/11/18 | 198,6 | 0 |
2018 | ZB821BD990 | Uscite didattiche di un giorno | 23 | Affid. diretto | 2493480780 | LVL INTERLINES S.r.l. | 690,91 | 0 | 16/01/18 | 30/05/18 | 690,91 | 0 |
2018 | ZB821CB144 | Spese Postali 2018 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 483,79 | 0 | 19/01/18 | 31/08/18 | 483,79 | 0 |
2018 | ZBA238BCCC | Acquisto registri e stampati per esami | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 129,4 | 0 | 14/05/18 | 16/07/18 | 129,4 | 0 |
2018 | ZBD23CDD92 | Acquisto racchette scuola primaria Luzzara | 23 | Affid. diretto | 11005760159 | Decathlon | 49,1 | 0 | 30/05/18 | 05/07/18 | 49,1 | 0 |
2018 | ZC32366632 | Acquisto tovaglioli e guanti infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 325 | 0 | 03/05/18 | 21/06/18 | 325 | 0 |
2018 | ZC822FCA46 | Uscita didattica" Az. Agricola Gelosini" | 23 | Affid. diretto | 1951280351 | Azienda Agricola Gelosini S.S. -SocietàAgricola | 175 | 0 | 29/03/18 | 21/06/18 | 175 | 0 |
2018 | ZCB219B5B3 | Rinnovo servizi mediasoft | 23 | Affid. diretto | 2353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | 452 | 0 | 08/01/18 | 31/12/18 | 452 | 0 |
2018 | ZCC22E0856 | Interventi tecnici – pc | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 625 | 0 | 22/03/18 | 31/12/18 | 625 | 0 |
2018 | ZCC25043C4 | Acquisto materiale di pulizia | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 3581,84 | 0 | 24/09/18 | 14/11/18 | 3581,84 | 0 |
2018 | ZCE259A76F | Uscite didattiche sul territorio | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 780,76 | 0 | 06/11/18 | 31/12/18 | 780,76 | 0 |
2018 | ZD02345F1C | Acquisto toner infanzia Villarotta | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 193,44 | 0 | 20/04/18 | 21/06/18 | 193,44 | 0 |
2018 | ZD1219F611 | Ingresso e attività di laboratorioal Museo della Scienza e tecnologia di Milano | 23 | Affid. diretto | 80068370156 | Fondazione Museo dela Scienza e tecon. | 746,5 | 0 | 09/01/18 | 30/05/18 | 746,5 | 0 |
2018 | ZD52575437 | Spese Postali settembre- dicembre 2018 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 153,67 | 0 | 23/10/18 | 28/02/19 | 153,67 | 0 |
2018 | ZD622417C6 | Contratto prestazione d’opera- esperto ed.musicale – De Gaspari | 23 | Affid. diretto | DGSPLA70D03F205U | DE GASPARI PAOLO | 5658 | 0 | 12/02/18 | 05/07/18 | 5658 | 0 |
2018 | ZD62382F50 | Acquisto lampada per vdp S5201 classe 5D | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 149 | 0 | 10/05/18 | 30/06/18 | 149 | 0 |
2018 | ZD624854F8 | Acquisto libri | 23 | Affid. diretto | 148310352 | LIBRERIA UVER S.N.C. DI CAMPIOLI ROBERTO E C. | 148,6 | 0 | 30/07/18 | 14/11/18 | 148,6 | 0 |
2018 | ZD721F2B29 | Acquisto Bergantini | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 120 | 0 | 30/01/18 | 04/05/18 | 120 | 0 |
2018 | ZD82634FEE | CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER MADRELINGUA:OLASEMO | 23 | Affid. diretto | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | 2437,5 | 0 | 10/12/18 | 31/05/19 | 2437,5 | 0 |
2018 | ZD9251472C | Partecipazione al corso:Linee guida ANAC marzo 2018 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 160 | 0 | 27/09/18 | 29/10/18 | 160 | 0 |
2018 | ZDA25816B7 | Acquisto materiale didattico infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 267310209 | GEM snc di Grossi Galeazzo & C. | 791,68 | 0 | 26/10/18 | 31/12/19 | 791,68 | 0 |
2018 | ZE822FCA13 | Uscita didattica "az. Agricola Luciani Gaetano – Olme Martinelle" | 23 | Affid. diretto | LCNGTN53B19E897Q | LUCIANI GAETANO AZ. AGRICOLA | 225 | 0 | 29/03/18 | 21/06/18 | 225 | 0 |
2018 | ZE825805E6 | Uscita didattica del 10-12-2018 a Modena – classi quinte | 23 | Affid. diretto | 1559660350 | AUTOSERVIZI FLLI PANIZZA S.N.C. | 636,36 | 0 | 26/10/18 | 31/12/19 | 636,36 | 0 |
2018 | ZEC237BDA0 | Acquisto materiale di cancelleria | 23 | Affid. diretto | 960900371 | F.lli Biagini S.r.l. | 529,27 | 0 | 09/05/18 | 05/07/18 | 529,27 | 0 |
2018 | ZF026276DA | interventi tecnici – Minelli | 23 | Affid. diretto | MNLFNC77D21L826M | FRANCESCO MINELLI | 1000 | 0 | 06/12/18 | 31/12/19 | 210 | 0 |
2018 | ZF123B269C | Incarico DPO | 23 | Affid. diretto | 4224740169 | PRIVACYCERT Lombardia S.R.L. | 1300 | 0 | 23/05/18 | 31/08/18 | 1300 | 0 |
2018 | ZF422CC1D6 | Noleggio fotocopiatore primaria Villarotta | 23 | Affid. diretto | 1851220341 | ELIOS spa | 1080 | 0 | 16/03/18 | 31/12/18 | 1110,98 | 0 |
2019 | Z0125CD0F4 | Rinnovo abbonamento a servizi mediasoft – gestionale bilancio, personale, graduatorie, inventari, archivio, protocollo | 23 | Affid. diretto | 2353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | 434 | 0 | 01/01/19 | 31/12/19 | 434 | 434 |
2019 | Z01276D642 | ORDINE PRESIDI MEDICI | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Montcelli Pietro snc | 77,65 | 0 | 05/03/19 | 05/04/19 | 77,65 | 77,65 |
2019 | Z012B100A3 | Abbonamento ad "Amministrare la scuola" | 23 | Affid. diretto | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 80 | 0 | 09/12/19 | 31/08/20 | 80 | 80 |
2019 | Z062A84C66 | Corso di aggiormamento alimentaristi | 23 | Affid. diretto | 2663870356 | STUDIO simonazzi | 160 | 0 | 07/11/19 | 31/12/20 | 160 | 0 |
2019 | Z0827B8938 | Corso "Il Benessere psicologico degli insegnanti" – Dicembrini Valentina | 23 | Affid. diretto | DCMVNT83L52L020I | Dicembrini Valentina | 350 | 0 | 01/03/19 | 30/06/19 | 350 | 0 |
2019 | Z082868FFD | Visite periodiche – medico del lavoro | 23 | Affid. diretto | 2513020343 | Medlavitalia srl | 1150 | 0 | 27/02/19 | 31/12/19 | 1225 | 0 |
2019 | Z09295CB95 | Acquisto passaggio sito da gov ad edu | 23 | Affid. diretto | GDCSVT58L11I754F | GIUDICE SALVATORE | 150 | 0 | 30/07/19 | 08/10/19 | 150 | 0 |
2019 | Z0E27F6EFE | Acquisto armadio archivio – poltrone ufficio | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 644,2 | 0 | 09/04/19 | 25/05/19 | 644,2 | 0 |
2019 | Z102A4A4C9 | Rinnovo abbonamento a rivista Notizie della Scuola 2019/2020 | 23 | Affid. diretto | 659430631 | TECNODID SRL | 110 | 0 | 22/10/19 | 31/08/20 | 110 | 110 |
2019 | Z122B35B4E | Acquisto materiale di pulizia | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 1845 | 0 | 16/12/19 | 31/12/20 | 1845 | 0 |
2019 | Z1B278AFF8 | Noleggio fotocopiatore scuola primaria di Luzzara | 23 | Affid. diretto | 687330357 | La Tecnocopie s.r.l. | 4200 | 0 | 12/03/19 | 20/12/19 | 2749,5 | 0 |
2019 | Z1F2A2C08E | Acquisto presidi medici | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Montcelli Pietro snc | 177,86 | 0 | 15/10/19 | 08/11/19 | 177,86 | 177,86 |
2019 | Z232A5D107 | Corso fi formazione Italia Scuola | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 110 | 0 | 28/10/19 | 11/12/19 | 110 | 110 |
2019 | Z2427A8DEC | Contratto prestazione d’opera per Esperto attività Yoga -Benatti Ilenia | 23 | Affid. diretto | BNTLNI74E70L020P | Benatti Ilenia | 3150,15 | 0 | 20/03/19 | 27/12/19 | 3150,15 | 0 |
2019 | Z2725CD069 | Acquisto carta per fotocopie | 23 | Affid. diretto | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO di Braghiroli Roberto & C.S.N.C. | 1207,81 | 0 | 01/02/19 | 28/02/19 | 1207,81 | 1207,81 |
2019 | Z2C2833BDC | Corso su defibrillatore | 23 | Affid. diretto | 2605850359 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GUASTALLA | 427 | 0 | 30/04/19 | 15/07/19 | 427 | 0 |
2019 | Z2C29D957C | Corso in presenza relativo alle supplenze | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 160 | 0 | 26/09/19 | 08/11/19 | 160 | 160 |
2019 | Z2F297AB78 | Acquisto servizio gestione mad da Giudice Salvatore | 23 | Affid. diretto | GDCSVT58L11I754F | GIUDICE SALVATORE | 400 | 0 | 09/08/19 | 08/10/19 | 400 | 0 |
2019 | Z3726C7ED7 | Uscita didattica di un giorno al Parco Cerwood – Reggio Emilia | 23 | Affid. diretto | 2193550353 | Fantini noleggio bus s.r.l. | 500 | 0 | 19/01/19 | 13/05/19 | 500 | 0 |
2019 | Z3826FC082 | Uscite didattiche sul territorio da gennaio a giugno 2019 | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 1500 | 0 | 02/02/19 | 31/08/19 | 1103,5 | 0 |
2019 | Z3B26C7EF0 | Uscite didattiche di un giorno | 23 | Affid. diretto | 2332380209 | Scarduelli Viaggi di Scarduelli Luigi & C. S.a.s. | 3972,73 | 0 | 19/01/19 | 31/08/19 | 3972,73 | 0 |
2019 | Z3F2A84C13 | Servizio noleggio pullman con autista assegnato direttamente mediante convenzione del Comune | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 1000 | 0 | 07/11/19 | 30/06/20 | 125,24 | 125,24 |
2019 | Z432832E73 | Corso di formazione su Legge 104 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 160 | 0 | 30/04/19 | 25/05/19 | 160 | 0 |
2019 | Z482620009 | Rinnovo dominio IC Luzzara a.f. 2019 | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 38,9 | 0 | 01/01/19 | 31/12/19 | 38,9 | 38,9 |
2019 | Z492AAFF0F | Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020 | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 5236 | 0 | 18/11/19 | 31/08/20 | 5187 | 5187 |
2019 | Z4B288FB13 | Partecipazione al corso su Albo on line ed Amministrazione e trasparenza | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 110 | 0 | 24/05/19 | 13/06/19 | 110 | 0 |
2019 | Z52278B016 | Noleggio n. 1 fotocopiatore primaria Villarotta e n. 1 scuola media | 23 | Affid. diretto | 687330357 | La Tecnocopie s.r.l. | 5300 | 0 | 12/03/19 | 20/12/19 | 3114 | 0 |
2019 | Z5327C084E | Acquisto Bergantini + CD Rom | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 65 | 0 | 26/03/19 | 31/12/19 | 65 | 0 |
2019 | Z56293AA9B | Acquisto materiale didattico scuole dell’infanzia presso "Borgione" | 23 | Affid. diretto | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 981,44 | 0 | 17/07/19 | 31/12/19 | 784,81 | 0 |
2019 | Z582769B59 | Contratto per prestazione d’opera -progetto WWF con L’Ovile | 23 | Affid. diretto | 1541120356 | L’OVILE s.c.r.l. Coop. di solidarietà sociale | 2205 | 0 | 06/03/19 | 08/10/19 | 2100 | 0 |
2019 | Z5927C3BED | Fornitura servizio facile ADSL – CWNET | 23 | Affid. diretto | 1040860452 | CWNET srl | 323,4 | 0 | 27/03/19 | 18/05/20 | 323,4 | 0 |
2019 | Z5C295CB67 | Acquisto dominio EDU.IT | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 29,99 | 0 | 30/07/19 | 22/08/19 | 29,99 | 0 |
2019 | Z5D28A466C | Rinnovo licenze antivirus | 23 | Affid. diretto | 2815830357 | Francesco Minelli SRL Semplificata | 782 | 0 | 30/05/19 | 30/05/20 | 782 | 0 |
2019 | Z612757E7F | Contratto esperto di ed.musicale -Paolo De Gaspari | 23 | Affid. diretto | DGSPLA70D03F205U | DE GASPARI PAOLO | 4100 | 0 | 27/11/19 | 31/05/19 | 4100 | 0 |
2019 | Z632874B46 | Acquisto materiale e registri per esame | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 279,2 | 0 | 17/05/19 | 13/06/19 | 279,2 | 0 |
2019 | Z6C26BF236 | Rinnovo manutenzione e Assistenza registro elettronico | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 950 | 0 | 17/01/19 | 31/12/19 | 950 | 0 |
2019 | Z71297A1CE | CONFERIMENTO PER PROGETTO FORMATIVO – associazione "LA TROTTOLA" | 23 | Affid. diretto | 94181370365 | LA TROTTOLA – Girando si scoprono nuovi mondi | 648 | 0 | 09/08/19 | 15/10/19 | 648 | 0 |
2019 | Z7C2A4A47B | Rinnovo abbonamento a rivista Italia oggi 2019/2020 | 23 | Affid. diretto | 10277500152 | ITALIAOGGI EDITORI – ERINNE SRL | 49 | 0 | 22/10/19 | 31/08/20 | 49 | 49 |
2019 | Z7D279D803 | Acquisto materiale di pulizia | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 2144,67 | 0 | 18/03/19 | 13/05/19 | 2144,67 | 0 |
2019 | Z852A5D0F8 | Pernottamento per A.D. | 23 | Affid. diretto | 9729360967 | SALUS PER AQUAM SPA | 68,18 | 0 | 28/10/19 | 11/12/19 | 68,18 | 68,18 |
2019 | Z8C26B728D | Pagamento certificazione Trinity | 23 | Affid. diretto | 680 7677 93 | Trinity College London | 2037 | 0 | 15/01/19 | 30/04/19 | 2037 | 0 |
2019 | Z8C277BBE5 | Uscita didattica presso la fattoria "La Golena" | 23 | Affid. diretto | 1537870204 | Società Agricola Calderini Mauro e Stefano S.S: | 78,69 | 0 | 08/05/19 | 13/06/19 | 78,69 | 0 |
2019 | Z922880772 | Acquisto toner ufficio dsga | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 110,65 | 0 | 21/05/15 | 13/06/19 | 110,65 | 0 |
2019 | Z9426AF444 | Corso di formazione antincendio | 23 | Affid. diretto | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL | 1000 | 0 | 14/01/19 | 30/04/19 | 1000 | 0 |
2019 | Z962767331 | Contratto di prestazione d’opera per esperto di educazione musicale primaria Villarotta: Benatti Gianluca | 23 | Affid. diretto | BNTGLC73T07F205J | BENATTI GIANLUCA | 1476 | 0 | 12/03/19 | 31/05/19 | 1476 | 0 |
2019 | Z982866F3A | Acquisto USB TOSHIBA ESTERNO | 23 | Affid. diretto | 2815830357 | Francesco Minelli SRL Semplificata | 95 | 0 | 09/04/19 | 30/07/19 | 95 | 0 |
2019 | ZA126C7EFA | Uscite didattiche di un giorno | 23 | Affid. diretto | 1559660350 | AUTOSERVIZI FLLI PANIZZA S.N.C. | 3009,09 | 0 | 19/01/19 | 07/06/19 | 3009,09 | 0 |
2019 | ZA42B61A6F | Rinnovo abbonamento a servizi mediasoft – gestionale bilancio, personale, graduatorie, inventari, archivio, protocollo | 23 | Affid. diretto | 2353700368 | MEDIASOFT S.N.C. | 434 | 0 | 01/01/20 | 31/12/20 | 434 | 0 |
2019 | ZA5277FF6C | Visite presso la fattoria didattica "Corte Galvagnina" | 23 | Affid. diretto | 1833580200 | FEROLDI VANNI – Corte Galvagnina | 546 | 0 | 20/03/19 | 03/07/19 | 546 | 0 |
2019 | ZA6280CFC0 | Acquisto carrello porta secchi- Infanzia Codisotto | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 100 | 0 | 15/04/19 | 25/05/19 | 100 | 0 |
2019 | ZAD279C68E | Acquisto toner urgente per ufficio | 23 | Affid. diretto | 2815830357 | Francesco Minelli SRL Semplificata | 40 | 0 | 18/03/19 | 30/07/19 | 40 | 0 |
2019 | ZAF284F901 | Acquisto carta per fotocopie | 23 | Affid. diretto | 2030650358 | PROGETTO UFFICIO di Braghiroli Roberto & C.S.N.C. | 1880,18 | 0 | 08/05/19 | 03/07/19 | 1880,18 | 0 |
2019 | ZB8276D68F | Interventi tecnici | 23 | Affid. diretto | 2815830357 | Francesco Minelli SRL Semplificata | 650 | 0 | 05/03/19 | 31/08/19 | 650 | 0 |
2019 | ZBC28906E7 | Contratto per servizio di aggiornamento/rinnovo in materia di Privacy | 23 | Affid. diretto | 4224740169 | PRIVACYCERT Lombardia S.R.L. | 1000 | 0 | 24/05/19 | 27/12/19 | 1000 | 0 |
2019 | ZBF2728389 | Spese Poste Italiane periodo gennaui- agosto 2019 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 500 | 0 | 14/02/19 | 31/12/19 | 482,87 | 0 |
2019 | ZC32A8F6F5 | Acquisto materiale per laboratorio scientifico | 23 | Affid. diretto | 2706260169 | M.A.D. Apparecchiature Scientifiche s.r.l. | 305 | 0 | 09/11/19 | 11/12/19 | 305 | 305 |
2019 | ZCF276D5E5 | Acquisto despenser e portarotoli scuole medie | 23 | Affid. diretto | 1653790244 | PULITALIA S.p.A. | 316 | 0 | 05/03/19 | 25/05/19 | 316 | 0 |
2019 | ZD4272EB3E | Partecipazione AL CORSO SUL "PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO" | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 110 | 0 | 15/02/19 | 21/02/19 | 110 | 0 |
2019 | ZD729F49CD | Incarico RSPP A.S. 2019/2020 | 23 | Affid. diretto | 2967430360 | EMME SERVIZI SRL | 1230 | 0 | 30/09/19 | 31/08/20 | 1230 | 0 |
2019 | ZD82634FEE | Contratto di prestazione d’opera per lezioni di madrelingua inglese | 23 | Affid. diretto | LSMLMJ70T70Z114W | OLASEMO OLUREMI JULIA OLIVE | 2437,5 | 0 | 10/01/19 | 07/06/20 | 2437,5 | 2437,5 |
2019 | ZE329F4A18 | Corso di aggiornamento | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 110 | 0 | 30/09/19 | 08/11/19 | 110 | 110 |
2019 | ZE32B2E618 | Acquisto materiale di consumo | 23 | Affid. diretto | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 1215 | 0 | 13/12/19 | 31/12/20 | 1215 | 0 |
2019 | ZE4277BB1A | Uscita didattica presso la fattoria "Antica Golena" | 23 | Affid. diretto | 2640931206 | AZIENDA AGRICOLA BOSCONE DI BOSCHI CRISTINA | 320 | 0 | 30/04/19 | 25/05/19 | 320 | 0 |
2019 | ZEA2977DC9 | Acquisto materiale di pulizia – Tecneco | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 602,1 | 0 | 08/08/19 | 08/10/19 | 602,1 | 0 |
2019 | ZEB29F1D30 | Rinnovo abbonamento a base dati Aruba | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 10 | 0 | 28/09/19 | 31/08/20 | 10 | 10 |
2019 | ZF027B1E21 | Istallazione firewall e nas con configurazione backup | 23 | Affid. diretto | 2815830357 | Francesco Minelli SRL Semplificata | 1035 | 0 | 22/03/19 | 31/08/19 | 1035 | 0 |
2019 | ZF427A7A7D | Acquisto materiale per attività di educazione ambientale -L’Ovile | 23 | Affid. diretto | 1541120356 | L’OVILE s.c.r.l. Coop. di solidarietà sociale | 450 | 0 | 20/03/19 | 25/05/19 | 450 | 0 |
2020 | Z022F3E8B7 | Acquisto materiale per uso didattico e di cancelleria | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 93,77 | 0 | 16/11/20 | 30/11/20 | 93,77 | 0 |
2020 | Z072D4FBCC | Acquisto registri e stampati + cancelleria per uffici | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 332,78 | 0 | 15/06/20 | 23/10/20 | 332,78 | 0 |
2020 | Z092F026CD | Acquisto lampade per n. 2 VDP | 23 | Affid. diretto | 4179660248 | FRANGI SRLS | 280,24 | 0 | 30/10/20 | 31/12/20 | 0 | 0 |
2020 | Z0B2BF5067 | Rinnovo Dominio Aruba | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 38,9 | 0 | 08/02/20 | 11/04/20 | 38,9 | 0 |
2020 | Z102B82E28 | Fornitura di materiale sportivo per palestra scuola sec. I grado | 23 | Affid. diretto | 4227170281 | Conquest s.rl. | 230 | 0 | 11/01/20 | 27/02/20 | 230 | 0 |
2020 | Z112DB07B6 | Acquisto camici professionali e altri DPI per personale scolastico | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 377,91 | 0 | 17/07/20 | 23/09/20 | 377,91 | 0 |
2020 | Z122E92502 | Acquisto attrezzature ludiche da esterno per la scuola | 23 | Affid. diretto | 227660362 | SARBA S.p.A. | 3460 | 0 | 19/09/20 | 31/12/20 | 0 | 0 |
2020 | Z142F184DA | Acquisto toner per stampante scuola infanzia Luzzara | 23 | Affid. diretto | 3675290286 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 29,39 | 0 | 06/11/20 | 11/12/20 | 29,39 | 0 |
2020 | Z152C4071D | Carrello per pulizie | 23 | Affid. diretto | 2402671206 | Rekeep spa | 50 | 0 | 28/02/20 | 20/05/20 | 50 | 0 |
2020 | Z152CE5784 | Acquisto strumentazione per sanificazione ambienti scolastici – sANNY WINDB EROGATORE DI MICRO-PARTICELLE-DISINFETTANTE | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 313,6 | 0 | 06/05/20 | 20/05/20 | 313,6 | 0 |
2020 | Z162E91666 | Servizio di manutenzione e riparazione fotocopiatore | 23 | Affid. diretto | 687330357 | La Tecnocopie s.r.l. | 105 | 0 | 23/09/20 | 23/10/20 | 105 | 0 |
2020 | Z192D4A18B | Rinnovo dominio EDU.it | 23 | Affid. diretto | 4552920482 | ARUBA SPA | 80 | 0 | 11/06/20 | 10/08/20 | 80 | 0 |
2020 | Z1E2BEB9A1 | Rinnovo servizio ADSL uffici di segreteria | 23 | Affid. diretto | 1040860452 | CWNET srl | 323,4 | 0 | 06/02/20 | 29/05/20 | 323,4 | 0 |
2020 | Z1E2FC9EFC | Acquisto toner per stampante HP Laserjet Pro MFP M148DW | 23 | Affid. diretto | 8551090155 | GECAL SPA | 73,38 | 0 | 15/12/20 | 31/12/20 | 0 | 0 |
2020 | Z242DEC2E8 | Acquisto materiale di consumo e didattico | 23 | Affid. diretto | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 1143,03 | 0 | 06/08/20 | 23/10/20 | 1143,03 | 0 |
2020 | Z2B2C4D319 | Acquisto materiale di pulizia | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 437,3 | 0 | 03/03/20 | 20/05/20 | 437,3 | 0 |
2020 | Z2F2E91450 | Acquisto arredi per infanzia Codisotto | 23 | Affid. diretto | 2712230180 | RENOVATIO SRLS | 1198 | 0 | 30/09/20 | 11/12/20 | 1198 | 0 |
2020 | Z302DE05F8 | Acquisto nebulizzatori e rispettivo prodotto per contrasto emergenza COVID-19 | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 1180 | 0 | 04/08/20 | 30/11/20 | 1180 | 0 |
2020 | Z302FC11BF | Acquisto libri e manuali per studenti NAI | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 86 | 0 | 14/12/20 | 31/12/20 | 0 | 0 |
2020 | Z312DB0783 | Acquisto guanti e gel igienizzante mani | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 560 | 0 | 17/07/20 | 25/08/20 | 560 | 0 |
2020 | Z332F17F7B | Acquisto n.5 toner per stampanti scuole dell’infanzia di Villarotta | 23 | Affid. diretto | 8573761007 | FINBUC SRL | 261,08 | 0 | 06/11/20 | 11/12/20 | 261,08 | 0 |
2020 | Z352E0F26F | Acquisto materiale per la pulizia, cartaceo e tappeti per interno ed esterno | 23 | Affid. diretto | 2316361209 | Sisters s.r.l. | 2214,23 | 0 | 26/08/20 | 07/10/20 | 2214,23 | 0 |
2020 | Z362DF0391 | Acquisto sanificatori per mani con relativo disinfettante, completo di installazione | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 1268 | 0 | 07/08/20 | 23/09/20 | 1268 | 0 |
2020 | Z382D08CF0 | Acquisto di device, tablet e armadio di ricarica (RDO) | 4 | Procedura neg. senza previa pubblicazione del bando | 2348740354 | ABF INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | 8003,74 | 0 | 22/05/20 | 06/10/20 | 8003,74 | 0 |
2020 | Z382E90FE0 | Acquisto arredi scolastici per la Scuola dell’Infanzia di Cosisotto | 23 | Affid. diretto | 2027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 1249,94 | 0 | 30/09/20 | 11/12/20 | 1249,94 | 0 |
2020 | Z3C2D8E279 | Articoli ed abbigliamento protettivo per emergenza COVID-19 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 661,64 | 0 | 30/06/20 | 23/09/20 | 661,64 | 0 |
2020 | Z3D2C07455 | Acquisto libri per alunni stranieri | 23 | Affid. diretto | 1510140203 | CENTROSCUOLA srl | 95,77 | 0 | 13/02/20 | 11/06/20 | 95,77 | 0 |
2020 | Z3F2A84C13 | Pagamento noleggio pullman per uscite sul territorio | 23 | Affid. diretto | 1808020356 | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L. | 238,32 | 0 | 30/09/19 | 30/06/21 | 238,32 | 0 |
2020 | Z402D32EA7 | Canone annuale per medico competente + eventuali visite | 23 | Affid. diretto | 2513020343 | Medlavitalia srl | 1394 | 0 | 04/06/20 | 23/09/20 | 172 | 0 |
2020 | Z412DF182E | Acquisto attrezzature e materiale sportivo per le attività all’aperto | 23 | Affid. diretto | 4227170281 | Conquest s.rl. | 115,53 | 0 | 07/08/20 | 25/08/20 | 115,53 | 0 |
2020 | Z412F1CEC0 | Acquisto scanner ADF 600×600 DPI A4 e n. 4 kit tastiera e mouse | 23 | Affid. diretto | 4179660248 | FRANGI SRLS | 52,02 | 0 | 06/11/20 | 31/12/20 | 0 | 0 |
2020 | Z442FE9958 | Acquisto DPI per personale ATA | 23 | Affid. diretto | 2124530367 | CONFEZIONI STYLE FRANCA | 623,6 | 0 | 21/12/20 | 31/01/21 | 0 | 0 |
2020 | Z482ED43D7 | Acquisto prodotti per l’igiene, la pulizia e termoscanner | 23 | Affid. diretto | 455780353 | LA CONTABILE S.P.A | 1697,5 | 0 | 20/10/20 | 30/11/20 | 1697,5 | 0 |
2020 | Z5A2C5DAC4 | Acquisto calzature ortopediche | 23 | Affid. diretto | STTGLN62B08H225B | ORTHO SANITARIA dei Gonzaga di Setti Giuliano | 53,5 | 0 | 09/03/20 | 20/05/20 | 53,5 | 0 |
2020 | Z5A2E0F29A | Acquisto segnaletica informativa per emergenza Covid-19 | 23 | Affid. diretto | 127700359 | Tecnograf s.r.l. | 1162 | 0 | 26/08/20 | 07/10/20 | 1162 | 0 |
2020 | Z5D2DB079B | Acquisto materiale di pulizia a seguito emergenza Covid-19 | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 242 | 0 | 17/07/20 | 23/09/20 | 242 | 0 |
2020 | Z5E2CCE8E3 | Rinnovo convenzione di cassa da luglio 2020 a giugno 2023 | 23 | Affid. diretto | 1153230360 | BPER Banca SPA | 4000 | 0 | 01/07/20 | 06/11/20 | 475 | 0 |
2020 | Z752F30DB1 | Corso di formazione on line | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 190 | 0 | 12/11/20 | 30/11/20 | 130 | 0 |
2020 | Z7B2EA52DC | Acquisto tende per porta con maniglione e per finestra | 23 | Affid. diretto | 2739480354 | MATTRIKA SRLS | 353,7 | 0 | 07/09/20 | 07/10/20 | 353,7 | 0 |
2020 | Z7C2E909B1 | Acquisto di alcool, igienizzante per nebulizzatori e mascherine Ffp2 | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 4937,6 | 0 | 30/09/20 | 30/11/20 | 4782,2 | 0 |
2020 | Z7D2F1CC4B | Acquisto alimentatore ATX 500 W | 23 | Affid. diretto | 4160880243 | STEMA SRL | 26,38 | 0 | 06/11/20 | 11/12/20 | 26,38 | 0 |
2020 | Z7F2B9E5E9 | Acquisto presidi medici | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Monticelli Pietro snc | 59,12 | 0 | 18/01/20 | 14/02/20 | 59,12 | 0 |
2020 | Z802F60E67 | Acquisto kit montaggio SSD | 23 | Affid. diretto | 1480750437 | MENHIR COMPUTERS di PAOLONI ANGELA | 71,9 | 0 | 30/11/20 | 17/12/20 | 71,9 | 0 |
2020 | Z822B82C87 | Rinnovo utilizzo registro elettronico a.f. 2020 | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 950 | 0 | 11/01/20 | 14/02/20 | 950 | 0 |
2020 | Z842D21204 | Acquisto gel per mani e mascherine (emergenza Covid-19) | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 404,51 | 0 | 27/05/20 | 10/08/20 | 404,51 | 0 |
2020 | Z882E17C80 | Acquisto display parafiato, 3 colonne igienizzanti e ricambi PVC per display | 23 | Affid. diretto | 1524130208 | Arti Grafiche Castello SPA | 389 | 0 | 28/08/20 | 07/10/20 | 389 | 0 |
2020 | Z892E0F286 | Acquisto piantane porta gel igienizzante mani | 23 | Affid. diretto | 9816660154 | Manutan Italia SPA | 833 | 0 | 26/08/20 | 06/10/20 | 833 | 0 |
2020 | Z8D2B82C8D | Formazione assegnata ad associazione per orientamento scolastico | 23 | Affid. diretto | 91159180354 | APS ICARO I CARE – Associazione di Promozione Soci | 122 | 0 | 11/01/20 | 29/05/20 | 122 | 0 |
2020 | Z8D2F0261A | Acquisto licenze antivirus per i PC dell’intero istituto | 23 | Affid. diretto | 2348740354 | ABF INFORMATICA SRL UNIPERSONALE | 1415,7 | 0 | 30/10/20 | 31/12/20 | 0 | 0 |
2020 | Z962E95D2D | Acquisto macchina lavapavimenti | 23 | Affid. diretto | 2302620352 | Tecnomotoscope s.r.l. | 2194 | 0 | 18/09/20 | 07/10/20 | 2194 | 0 |
2020 | Z9E2F4D7D6 | Pagamento premio assicurativo dipendenti e alunni | 23 | Affid. diretto | 565010592 | benacquista Assicurazioni SNC | 4977 | 0 | 19/11/20 | 17/12/20 | 4977 | 0 |
2020 | ZA72F5A14C | Acquisto modem per uffici di segreteria | 23 | Affid. diretto | 2815830357 | Francesco Minelli SRL Semplificata | 110 | 0 | 23/11/20 | 17/12/20 | 110 | 0 |
2020 | ZAA2F2114A | Acquisto disinfettante per superfici | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 726,66 | 0 | 09/11/20 | 11/12/20 | 726,66 | 0 |
2020 | ZAC2F499EB | Corso di formazione e aggiornamento per alimentaristi | 23 | Affid. diretto | 2663870356 | STUDIO “LABORATORIO SIMONAZZI MAURIZIO A.P.” | 200 | 0 | 18/11/20 | 17/12/20 | 200 | 0 |
2020 | ZAE2E0F2B1 | Trasloco arredi scolastici nella Scuola Secondaria di I grado | 23 | Affid. diretto | 950550350 | Molinari Giuseppe e Figli SAS | 1792 | 0 | 26/08/20 | 23/10/20 | 1792 | 0 |
2020 | ZB02F60D9D | Acquisto SSD 120 Gb per implementazioni PC | 23 | Affid. diretto | 4179660248 | FRANGI SRLS | 318,4 | 0 | 24/11/20 | 31/12/20 | 0 | 0 |
2020 | ZB32DDAEB8 | Acquisto visiere per protezione volto | 23 | Affid. diretto | 639260355 | AMA SPA | 574,8 | 0 | 31/07/20 | 23/09/20 | 574,8 | 0 |
2020 | ZB42C5D988 | Acquisto "Bergantini" – Rivista per la scuola | 23 | Affid. diretto | 150470342 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 65 | 0 | 07/03/20 | 11/06/20 | 65 | 0 |
2020 | ZB42EFC6B9 | Acquisto presidi medici per ripristino cassette del PS di ogni plesso | 23 | Affid. diretto | 2488450350 | Antica Farmacia Luzzara dr. Montcelli Pietro snc | 149,44 | 0 | 29/10/20 | 30/11/20 | 149,44 | 0 |
2020 | ZB62DF1857 | Acquisto attrezzature e materiale sportivo per le attività all’aperto | 23 | Affid. diretto | 2137480964 | Decathlon Italia SRL | 643,24 | 0 | 07/08/20 | 23/09/20 | 643,24 | 0 |
2020 | ZB72D2E3DB | Acquisto strumentazione per sanificazione ambienti scolastici | 23 | Affid. diretto | 1697510202 | Tecneco System | 118 | 0 | 03/06/20 | 10/08/20 | 118 | 0 |
2020 | ZB72E17C6C | Smontaggio e spostamento n.4 LIM | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 160 | 0 | 28/08/20 | 06/10/20 | 160 | 0 |
2020 | ZBB2F3D10B | Acquisto n.3 carrelli multiuso le pulizie | 23 | Affid. diretto | DSTSVN71M48Z112O | PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA | 416,4 | 0 | 16/11/20 | 30/11/20 | 416,4 | 0 |
2020 | ZBE2DE0506 | Acquisto carta fotocopie formati A4,A3 per uffici di segreteria e per uso didattica | 23 | Affid. diretto | 745450353 | Poker s.r.l. | 860,5 | 0 | 04/08/20 | 07/10/20 | 860,5 | 0 |
2020 | ZC12C40764 | Acquisto calzature antinfortunistiche con plantare integrato | 23 | Affid. diretto | 614710358 | C.O.M.Ortopedia Sanitaria Longoni G. e C. s.n.c. | 105,77 | 0 | 05/03/20 | 11/04/20 | 105,77 | 0 |
2020 | ZC82B9E5FA | Acquisto 2 videoproiettori per LIM | 23 | Affid. diretto | 1153030521 | KEYWORD SNC DI LUCATTINI E MAFFEI | 1240 | 0 | 18/01/20 | 11/04/20 | 1240 | 0 |
2020 | ZCB2EA948B | Rinnovo abbonamento annuale a Italia oggi | 23 | Affid. diretto | 10277500152 | ITALIAOGGI EDITORI – ERINNE SRL | 49 | 0 | 08/10/20 | 23/10/20 | 49 | 0 |
2020 | ZD92BC2145 | Acquisto materiale robotico per didattica | 23 | Affid. diretto | 2409740244 | Media Direct srl | 150,47 | 0 | 28/01/20 | 09/03/20 | 150,47 | 0 |
2020 | ZDA2B958BD | Acquisto staffa per vdp a focale corta | 23 | Affid. diretto | 1572550356 | COMPUTERS SERVICE S.n.c. di Zanichelli Carlo C. | 78 | 0 | 16/01/20 | 27/02/20 | 78 | 0 |
2020 | ZDD2BF3F78 | Attività di educazione ambientale | 23 | Affid. diretto | 1541120356 | L’OVILE s.c.r.l. Coop. di solidarietà sociale | 3428,58 | 0 | 07/02/20 | 30/06/21 | 0 | 0 |
2020 | ZDF2CE4E3B | Servizio DPO/RPD per anno 2020/2021 | 23 | Affid. diretto | 4224740169 | PRIVACYCERT Lombardia S.R.L. | 990 | 0 | 13/05/20 | 12/05/21 | 600 | 0 |
2020 | ZF02F90CEC | Acquisto materiale per le pulizie e cartaceo | 23 | Affid. diretto | 2632510356 | PALUAN PROFESSIONAL SRL | 2135,83 | 0 | 02/12/20 | 0 | 0 | |
2020 | ZF12B6FB20 | Pagamento per certificazione Trinity a.s. 2019/2020 | 23 | Affid. diretto | 680 7677 93 | Trinity College London | 2016 | 0 | 07/01/20 | 07/01/20 | 2016 | 0 |
2020 | ZF52E90CE4 | Acquisto arredi scolastici | 23 | Affid. diretto | 4649630268 | G.A.M. Gonzagarredi Montessori srl | 1610,63 | 0 | 30/09/20 | 31/12/20 | 0 | 0 |
2020 | ZF52F187A6 | Acquisto stampante multifunzione laser B/N; A4. | 23 | Affid. diretto | 1170160889 | GIANNONE COMPUTERS S.A.S. di Giannone Franco | 127 | 0 | 06/11/20 | 11/12/20 | 127 | 0 |
2020 | ZF62EAFE42 | Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola | 23 | Affid. diretto | 7009890018 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | 80 | 80 | 09/10/20 | 30/11/20 | 80 | 80 |
2020 | ZFA2C32B71 | Spese postali a.f. 2020 | 23 | Affid. diretto | 97103880585 | POSTE ITALIANE SPA | 394,5 | 0 | 01/01/20 | 31/12/20 | 284,58 | 0 |